Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/25/0104 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 15,03 € 17.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFP/25/0163 online prístup k evidencii odpadov Hotelová akadémia Prešov 00162191 ESPIK Group s.r.o. 46754768 35,67 € 17.09.2025 23.09.2025 Faktúra
DFP/25/0162 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 79,72 € 17.09.2025 07.10.2025 Faktúra
DFJ/25/0098 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 20,39 € 16.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFJ/25/0100 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 48,17 € 16.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFJ/25/0102 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 43,48 € 16.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFJ/25/0103 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 67,35 € 16.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFP/25/0161 káva Hotelová akadémia Prešov 00162191 Spojka roastery s. r. o. 54590060 167,79 € 16.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFJ/25/0099 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 48,34 € 16.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFJ/25/0101 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 35,50 € 16.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB/25/0209 materiál + kanvice Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 85,50 € 16.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFB/25/0206 elektrická energia ŠH 8/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 88,73 € 12.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFB/25/0207 elektrická energia 8/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 554,39 € 12.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFB/25/0208 INDEX 11/2025-10/2026 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Petit Press, a.s. 35790253 28,80 € 12.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFP/25/0160 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 188,69 € 12.09.2025 07.10.2025 Faktúra
DFP/25/0159 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 148,38 € 12.09.2025 07.10.2025 Faktúra
DFB/25/0204 OFFICE 365 služby Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi s.r.o. 44685173 619,50 € 10.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFB/25/0205 čistiace potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 297,46 € 10.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFB/25/0202 revízia telocv.náradia Hotelová akadémia Prešov 00162191 Vladimír Micenko 14307472 100,00 € 10.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFB/25/0203 náučné tlačivá Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. Alexandra Vasiliadisova 09569600 300,00 € 10.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFP/25/0156 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 132,42 € 10.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFP/25/0157 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 292,87 € 10.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFP/25/0158 misky+viečko Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 90,53 € 10.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFB/25/0201 edukačné publikácie Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slov.pedag.nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 1 497,70 € 09.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFP/25/0155 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 69,14 € 09.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFB/25/0195 učebnice ekonomiky Hotelová akadémia Prešov 00162191 Consult VO s.r.o. 36510882 27,70 € 08.09.2025 16.09.2025 Faktúra
DFB/25/0198 prenos VÚC net 8/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 60,27 € 05.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB/25/0199 telefón PS 8/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 26,67 € 05.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB/25/0200 mobil 8/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,43 € 05.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFJ/25/0097 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 4,19 € 05.09.2025 18.09.2025 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »