Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/25/0040 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 12,99 € 03.03.2025 14.03.2025 Faktúra
DFP/25/0038 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 399,98 € 03.03.2025 14.03.2025 Faktúra
DFP/25/0039 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 31,42 € 03.03.2025 14.03.2025 Faktúra
DFJ/25/0023 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 48,81 € 28.02.2025 06.03.2025 Faktúra
DFP/25/0036 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 158,84 € 28.02.2025 06.03.2025 Faktúra
DFJ/25/0022 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 106,77 € 28.02.2025 06.03.2025 Faktúra
DFP/25/0037 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 13,39 € 28.02.2025 06.03.2025 Faktúra
DFB/25/0045 stravné lístky 2/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 513,75 € 27.02.2025 06.03.2025 Faktúra
DFB/25/0047 Hospodárenie,prevádzka a adm. 2/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 48,70 € 26.02.2025 06.03.2025 Faktúra
DFP/25/0035 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 67,98 € 26.02.2025 03.03.2025 Faktúra
DFJ/25/0021 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 14,70 € 25.02.2025 03.03.2025 Faktúra
DFB/25/0046 konzultácie-certifikáty Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. Erika Kusyová 41654196 60,00 € 25.02.2025 06.03.2025 Faktúra
DFB/25/0043 výmena expanznej nádoby REFLEX Hotelová akadémia Prešov 00162191 VS CONTROL s.r.o. 46852549 271,75 € 24.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB/25/0041 odstránenie závady - plyn.spotrebiče Hotelová akadémia Prešov 00162191 Multi club spol.s r.o. 36477575 61,50 € 24.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB/25/0042 čistiace potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 224,99 € 24.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFP/25/0034 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 67,08 € 24.02.2025 06.03.2025 Faktúra
DFB/25/0044 diagnostika poruchy kotolne Hotelová akadémia Prešov 00162191 VS CONTROL Energy s. r. o. 56184085 85,00 € 24.02.2025 06.03.2025 Faktúra
DFB/25/0040 lyžiarsky kurz Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALIMED, s.r.o. 36800481 4 800,00 € 21.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB/25/0039 Kariéra v školstve 2/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 49,50 € 18.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB/25/0038 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 15,40 € 17.02.2025 24.02.2025 Faktúra
DFB/25/0037 služby poč.siete I.Q 2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SANET 17055270 150,00 € 14.02.2025 19.02.2025 Faktúra
DFB/25/0036 stravné lístky 2/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 fpoho, s.r.o. 56214863 106,25 € 14.02.2025 19.02.2025 Faktúra
DFB/25/0034 elektrická energia ŠH 1/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 551,26 € 13.02.2025 18.02.2025 Faktúra
DFB/25/0035 elektrická energia 1/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 322,05 € 13.02.2025 18.02.2025 Faktúra
DFB/25/0033 kontrola has.prístrojov Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 312,54 € 12.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFJ/25/0020 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 4,67 € 12.02.2025 19.02.2025 Faktúra
DFP/25/0033 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 133,82 € 12.02.2025 27.02.2025 Faktúra
DFB/25/0032 mobil O2 1/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 134,55 € 11.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFB/25/0030 zistenie závady kotolne školy Hotelová akadémia Prešov 00162191 MART SYSTEM s. r. o. 36488135 200,00 € 10.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFB/25/0031 dodávka a montáž riad.modulu Hotelová akadémia Prešov 00162191 MART SYSTEM s. r. o. 36488135 979,82 € 10.02.2025 14.02.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »