Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/25/0057 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 93,47 € 21.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFP/25/0056 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 31,42 € 21.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFJ/25/0036 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 4,64 € 21.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFJ/25/0035 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 33,47 € 20.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB/25/0060 oprava závory Hotelová akadémia Prešov 00162191 K - mont s.r.o. 36450383 86,10 € 19.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFP/25/0055 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 146,69 € 19.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFJ/25/0034 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 87,35 € 18.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFP/25/0052 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 114,32 € 17.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFJ/25/0033 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 73,62 € 17.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFP/25/0053 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 390,51 € 17.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFP/25/0054 čistiace potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Kamil Džurman 41069196 146,30 € 16.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB/25/0056 elektrická energia 2/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 996,22 € 13.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB/25/0057 elektrická energia ŠH 2/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 524,52 € 13.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB/25/0058 úradná skúška tlakových nádob Hotelová akadémia Prešov 00162191 E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. 36670901 467,40 € 13.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB/25/0059 úradná skúška tlakových nádob Hotelová akadémia Prešov 00162191 E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. 36670901 155,79 € 13.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFP/25/0051 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 110,68 € 12.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFP/25/0050 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 31,04 € 11.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB/25/0054 prenos VÚC net 2/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 60,27 € 10.03.2025 14.03.2025 Faktúra
DFB/25/0055 telefón PS 2/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 10,55 € 10.03.2025 14.03.2025 Faktúra
DFP/25/0045 pasta pre chafingy Hotelová akadémia Prešov 00162191 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 254,60 € 10.03.2025 14.03.2025 Faktúra
DFJ/25/0031 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 25,26 € 10.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFJ/25/0032 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 9,28 € 10.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFP/25/0047 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 147,18 € 10.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFP/25/0046 misky, termobox Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 94,59 € 10.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFP/25/0048 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 299,40 € 10.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFP/25/0049 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 31,42 € 10.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB/25/0053 poradenská služba kyberšikana Hotelová akadémia Prešov 00162191 KYBERŠIKANA, s.r.o. 54524482 61,44 € 07.03.2025 14.03.2025 Faktúra
DFJ/25/0029 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 12,29 € 07.03.2025 12.03.2025 Faktúra
DFJ/25/0030 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 128,58 € 07.03.2025 12.03.2025 Faktúra
DFB/25/0052 vývoz kuch.odpadu 2/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ESPIK Group s.r.o. 46754768 29,43 € 07.03.2025 14.03.2025 Faktúra