Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/25/0044 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 32,72 € 01.04.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB/25/0067 služby v oblasti kyberšikany Hotelová akadémia Prešov 00162191 KYBERŠIKANA, s.r.o. 54524482 61,44 € 01.04.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB/25/0069 záloha plynu 4/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 4 872,00 € 01.04.2025 09.04.2025 Faktúra
DFP/25/0068 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 127,70 € 01.04.2025 28.04.2025 Faktúra
DFP/25/0069 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 223,84 € 01.04.2025 28.04.2025 Faktúra
DFB/25/0068 kancelársky papier Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 544,28 € 31.03.2025 04.04.2025 Faktúra
DFJ/25/0042 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 37,24 € 31.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFJ/25/0041 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 334,69 € 31.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB/25/0064 stravné lístky Fl. 3/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 793,75 € 31.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFJ/25/0043 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 212,29 € 31.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB/25/0066 podpora MAGMA I.Q 2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Aricoma System, s. r. o. 36396222 138,67 € 31.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB/25/0065 porada riaditeľov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Škola v prírode Detský raj 00186759 117,00 € 31.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFP/25/0067 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 63,96 € 31.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFP/25/0066 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 80,41 € 31.03.2025 28.04.2025 Faktúra
DFP/25/0065 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 364,00 € 31.03.2025 28.04.2025 Faktúra
DFJ/25/0040 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 99,84 € 28.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFS/25/0001 Deň učiteľov - obed Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 117,00 € 28.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFP/25/0064 káva Hotelová akadémia Prešov 00162191 Spojka roastery s. r. o. 54590060 181,77 € 28.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFP/25/0063 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 255,02 € 27.03.2025 28.04.2025 Faktúra
DFJ/25/0039 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 17,57 € 26.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFB/25/0063 Kariéra v školstve 3/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 49,50 € 26.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFP/25/0060 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 33,68 € 26.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFP/25/0062 hyg. a čistiace prostriedky Hotelová akadémia Prešov 00162191 Kamil Džurman 41069196 134,91 € 26.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFJ/25/0038 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 44,80 € 25.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFP/25/0061 káva Hotelová akadémia Prešov 00162191 Spojka roastery s. r. o. 54590060 78,54 € 25.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB/25/0061 časopis TREND Hotelová akadémia Prešov 00162191 News and Media Holding a.s. 47256281 139,00 € 24.03.2025 26.03.2025 Faktúra
DFJ/25/0037 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 21,37 € 24.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFB/25/0062 mobil O2 2/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 132,05 € 24.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFP/25/0058 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 104,25 € 24.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFP/25/0059 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 206,02 € 24.03.2025 03.04.2025 Faktúra