Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0113 stravné lístky Fl. 5/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 752,00 € 29.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFK/25/0004 debarierizácia školy Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. Peter Macko 40637689 4 000,00 € 29.05.2025 18.06.2025 Faktúra
DFK/25/0003 debarierizácia školy-neoprávnené výdavky Hotelová akadémia Prešov 00162191 PEhAES, a.s. 00155764 2 524,82 € 29.05.2025 18.06.2025 Faktúra
DFK/25/0002 debarierizácia školy Hotelová akadémia Prešov 00162191 PEhAES, a.s. 00155764 76 525,20 € 29.05.2025 15.07.2025 Faktúra
DFP/25/0107 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 100,34 € 28.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFJ/25/0078 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 5,45 € 28.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFB/25/0112 extra aktualizácia Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 35,00 € 28.05.2025 02.06.2025 Faktúra
DFJ/25/0076 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 14,96 € 27.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFP/25/0102 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 186,35 € 27.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFJ/25/0077 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 18,68 € 27.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFP/25/0101 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 163,09 € 27.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFP/25/0104 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 123,20 € 27.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFP/25/0106 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 134,57 € 27.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFP/25/0103 káva Hotelová akadémia Prešov 00162191 Spojka roastery s. r. o. 54590060 167,79 € 27.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFP/25/0105 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 28,56 € 27.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFB/25/0111 služby kyberšikany 5/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 KYBERŠIKANA, s.r.o. 54524482 61,44 € 23.05.2025 27.05.2025 Faktúra
DFP/25/0099 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 108,65 € 21.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFP/25/0100 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 181,94 € 21.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFP/25/0098 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 106,69 € 20.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB/25/0109 voda, stočné 1.1.-8.5.2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Východ.vod.spoločnost a.s 36570460 956,01 € 19.05.2025 27.05.2025 Faktúra
DFB/25/0110 voda, stočné 25.2.-8.5.2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Východ.vod.spoločnost a.s 36570460 1 473,18 € 19.05.2025 27.05.2025 Faktúra
DFJ/25/0075 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 47,37 € 19.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFP/25/0097 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 91,22 € 16.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFJ/25/0073 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 23,41 € 16.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFJ/25/0074 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 133,84 € 16.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFP/25/0096 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 268,18 € 16.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFJ/25/0072 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 34,27 € 16.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB/25/0108 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 48,20 € 16.05.2025 27.05.2025 Faktúra
DFB/25/0102 elektrická energia 4/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 347,25 € 15.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB/25/0103 elektrická energia ŠH 4/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 362,49 € 15.05.2025 16.05.2025 Faktúra