DFB/24/0199 |
Hospodárenie,prev. a adm. 9/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,70 € |
19.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0200 |
učebnica slovenčiny |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
|
224,35 € |
19.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0198 |
OFFICE 365 - kontá |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
513,75 € |
18.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0145 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
132,83 € |
17.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0133 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
26,32 € |
17.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0132 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
102,42 € |
17.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0196 |
hasiaci prístroj |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
95,40 € |
17.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0197 |
kontrola has.prístrojov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
307,90 € |
17.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0131 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
65,13 € |
16.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0144 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
146,62 € |
16.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0194 |
elektrická energia ŠH 8/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
113,41 € |
16.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0195 |
elektrická energia 8/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
590,92 € |
16.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0130 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
17,72 € |
13.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0142 |
prístup k online evidencii |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
13.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0143 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
113,87 € |
13.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0193 |
mop - cvičné kuchyne |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NORMA |
31291295 |
|
53,40 € |
13.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0129 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
197,27 € |
12.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0192 |
edukačné publikácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ABCedu, a.s. |
51724561 |
|
801,00 € |
12.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0141 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
52,93 € |
11.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0140 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
217,32 € |
11.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0188 |
časopis INDEX 11/24 - 10/25 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
22,80 € |
11.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0185 |
tonery |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
404,70 € |
10.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0128 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
27,12 € |
10.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0187 |
mobil O2 8/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
126,72 € |
10.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0125 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
20,56 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0126 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
156,58 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0124 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
18,72 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0127 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
34,48 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0186 |
stravné lístky 7-8/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
148,20 € |
09.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0137 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
186,46 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |