Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/24/0156 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 13,50 € 30.09.2024 04.10.2024 Faktúra
DFB/24/0211 stravné lístky 9/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 3 005,10 € 30.09.2024 05.10.2024 Faktúra
DFP/24/0155 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 380,37 € 30.09.2024 10.10.2024 Faktúra
DFB/24/0208 poštovné Hotelová akadémia Prešov 00162191 JA Slovensko, n.o. 42166292 7,00 € 27.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFJ/24/0142 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 54,07 € 27.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB/24/0209 revízia športového náradia Hotelová akadémia Prešov 00162191 Vladimír Micenko 14307472 100,00 € 27.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFP/24/0159 hygienické potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Hagleitner Slovensko 35840790 333,40 € 27.09.2024 16.10.2024 Faktúra
DFP/24/0152 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 59,74 € 26.09.2024 11.10.2024 Faktúra
DFP/24/0153 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 188,41 € 26.09.2024 11.10.2024 Faktúra
DFJ/24/0139 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 12,03 € 25.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFJ/24/0141 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 80,07 € 25.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFJ/24/0140 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 14,04 € 25.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFJ/24/0138 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 34,48 € 25.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB/24/0206 výmena základnej dosky Dell PC Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi s.r.o. 44685173 481,20 € 24.09.2024 28.09.2024 Faktúra
DFP/24/0151 čistiace prostriedky Hotelová akadémia Prešov 00162191 Kamil Džurman 41069196 254,44 € 24.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB/24/0205 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 TOMKAT s.r.o. 36505561 124,10 € 23.09.2024 26.09.2024 Faktúra
DFP/24/0148 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 104,21 € 23.09.2024 26.09.2024 Faktúra
DFJ/24/0137 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 59,40 € 23.09.2024 26.09.2024 Faktúra
DFB/24/0202 elektr.materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 Elmart Martin Ildža 34907751 317,17 € 23.09.2024 26.09.2024 Faktúra
DFB/24/0203 pojmové mapy Hotelová akadémia Prešov 00162191 Consult VO s.r.o. 36510882 22,20 € 23.09.2024 26.09.2024 Faktúra
DFB/24/0204 hygienické potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 874,68 € 23.09.2024 26.09.2024 Faktúra
DFB/24/0201 odborná prehliadka VTZ ŠH Hotelová akadémia Prešov 00162191 EMIKA THERM, spol. s r. o. 36451827 630,80 € 20.09.2024 25.09.2024 Faktúra
DFJ/24/0134 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 89,70 € 20.09.2024 26.09.2024 Faktúra
DFJ/24/0136 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 73,09 € 20.09.2024 26.09.2024 Faktúra
DFP/24/0146 káva Hotelová akadémia Prešov 00162191 Spojka roastery s. r. o. 54590060 120,00 € 20.09.2024 26.09.2024 Faktúra
DFP/24/0147 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 36,00 € 20.09.2024 26.09.2024 Faktúra
DFJ/24/0135 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 42,28 € 20.09.2024 26.09.2024 Faktúra
DFB/24/0207 posúdenie PD debarierizácia školy Hotelová akadémia Prešov 00162191 E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. 36670901 330,00 € 20.09.2024 28.09.2024 Faktúra
DFP/24/0149 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 83,44 € 20.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFP/24/0150 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 228,92 € 20.09.2024 02.10.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »