Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0267 prenos VÚC net 10/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 11.11.2024 15.11.2024 Faktúra
DFP/24/0191 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 105,74 € 11.11.2024 15.11.2024 Faktúra
DFJ/24/0171 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 30,28 € 11.11.2024 15.11.2024 Faktúra
DFP/24/0192 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 374,49 € 11.11.2024 15.11.2024 Faktúra
DFB/24/0265 vývoz kuch.odpadu 10/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ESPIK Group s.r.o. 46754768 57,12 € 11.11.2024 15.11.2024 Faktúra
DFB/24/0264 kalendáre Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lyreco CE, SE 35958120 113,40 € 08.11.2024 15.11.2024 Faktúra
DFJ/24/0170 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 32,03 € 07.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFP/24/0190 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 80,76 € 07.11.2024 20.11.2024 Faktúra
DFP/24/0189 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 330,44 € 07.11.2024 20.11.2024 Faktúra
DFB/24/0254 ozvučenie ŠH Eurocup 2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 VOITON PRODUCTION, s. r. o. 52278310 2 700,00 € 06.11.2024 12.11.2024 Faktúra
DFB/24/0261 sada pohárov Eurocup 2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Krajské športové centrum Prešov 37941798 404,88 € 06.11.2024 12.11.2024 Faktúra
DFB/24/0262 ozvučenie ŠH Eurocup - storno Hotelová akadémia Prešov 00162191 VOITON PRODUCTION, s. r. o. 52278310 -2 700,00 € 06.11.2024 13.11.2024 Faktúra
DFJ/24/0169 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 28,72 € 06.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFJ/24/0168 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 75,62 € 06.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFJ/24/0165 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 29,01 € 05.11.2024 11.11.2024 Faktúra
DFJ/24/0167 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 44,09 € 05.11.2024 11.11.2024 Faktúra
DFJ/24/0166 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 140,14 € 05.11.2024 11.11.2024 Faktúra
DFB/24/0259 diagnostika a výmena filtra Toyota Proace Hotelová akadémia Prešov 00162191 PK AUTO, spol. s r.o. 31733174 1 561,40 € 05.11.2024 12.11.2024 Faktúra
DFB/24/0260 stravné lístky 11/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 fpoho, s.r.o. 56214863 356,25 € 05.11.2024 12.11.2024 Faktúra
DFP/24/0187 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 158,18 € 04.11.2024 11.11.2024 Faktúra
DFP/24/0186 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 185,57 € 04.11.2024 11.11.2024 Faktúra
DFP/24/0188 káva Hotelová akadémia Prešov 00162191 Spojka roastery s. r. o. 54590060 120,00 € 04.11.2024 11.11.2024 Faktúra
DFB/24/0257 Eurocup 2024 ŠH Hotelová akadémia Prešov 00162191 SOZA 00178454 32,40 € 04.11.2024 12.11.2024 Faktúra
DFB/24/0255 Výkon zodp.osoby 11/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 04.11.2024 12.11.2024 Faktúra
DFB/24/0256 záloha plynu 11/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 5 235,00 € 04.11.2024 12.11.2024 Faktúra
DFB/24/0258 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 6,80 € 04.11.2024 12.11.2024 Faktúra
DFB/24/0263 SOZA Eurocup - storno Hotelová akadémia Prešov 00162191 SOZA 00178454 -32,40 € 04.11.2024 13.11.2024 Faktúra
DFP/24/0184 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 428,66 € 31.10.2024 11.11.2024 Faktúra
DFP/24/0185 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 79,50 € 31.10.2024 11.11.2024 Faktúra
DFB/24/0253 stravné lístky Hotelová akadémia Prešov 00162191 fpoho, s.r.o. 56214863 150,00 € 29.10.2024 12.11.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »