Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0034 poháre Hotelová akadémia Prešov 00162191 JTF partnership, s.r.o. 44160097 90,30 € 19.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFP/24/0043 kniha tržieb Hotelová akadémia Prešov 00162191 Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO 31291228 90,72 € 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
DFP/24/0026 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 90,74 € 05.02.2024 08.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0049 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 91,77 € 08.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFP/24/0005 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 91,82 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0081 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 95,00 € 19.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0004 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 97,34 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFP/24/0052 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 97,36 € 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFP/24/0071 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 98,22 € 15.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFP/24/0059 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 99,61 € 03.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFP/24/0013 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 99,79 € 22.01.2024 25.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0053 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 99,97 € 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFP/24/0011 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 100,45 € 18.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFP/24/0089 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 101,12 € 09.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB/24/0035 stravné lístky 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 105,30 € 20.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB/24/0043 servis horákov v cvičných kuchyniach Hotelová akadémia Prešov 00162191 Multi club spol.s r.o. 36477575 108,00 € 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB/24/0076 porada riaditeľov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0085 školenie ek.pracovníkov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 16.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB/24/0055 učiteľské a žiacke konto - Dig.vzdelávanie Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lepšia geografia o. z. 50200950 110,00 € 20.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFP/24/0009 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 112,16 € 16.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFP/24/0067 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 112,23 € 10.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFP/24/0040 termoboxy Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 113,40 € 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFP/24/0076 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 113,40 € 18.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFP/24/0044 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 114,02 € 05.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFP/24/0077 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 114,57 € 19.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFP/24/0049 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 115,45 € 11.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFP/24/0025 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 117,18 € 01.02.2024 08.02.2024 Faktúra
DFP/24/0063 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 118,88 € 05.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFP/24/0004 káva Hotelová akadémia Prešov 00162191 Spojka roastery s. r. o. 54590060 120,00 € 09.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0039 školenie kuričov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Vladimír MARTAUS 17207568 120,00 € 28.02.2024 07.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »