Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/24/0045 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 46,20 € 05.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0070 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 46,20 € 09.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB/24/0041 Hospodárenie a prev. 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 46,65 € 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB/24/0002 Výkon zodp.osoby 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk ,s.r.o. 50528041 48,00 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0018 Výkon zodp.osoby 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 01.02.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB/24/0042 Výkon zodp.osoby 3/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB/24/0069 Výkon zodp.osoby 4/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 03.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFB/24/0094 Výkon zodp.osoby 5/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB/24/0090 Hospodárenie, prevádzka a adm. 4/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 48,40 € 22.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0031 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 49,40 € 12.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB/24/0048 vývoz kuch.odpadu 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ESPIK Group s.r.o. 46754768 49,68 € 07.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0050 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 49,84 € 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0028 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 50,21 € 07.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0064 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 50,73 € 03.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFP/24/0056 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 52,44 € 27.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFP/24/0050 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 53,12 € 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0032 misky Hotelová akadémia Prešov 00162191 Gastronom International SK, s.r.o. 35888229 54,43 € 16.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0041 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 54,95 € 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0074 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 55,68 € 17.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB/24/0046 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 Elmart Martin Ildža 34907751 56,34 € 05.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0006 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 57,06 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0089 toner Canon Hotelová akadémia Prešov 00162191 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 57,59 € 16.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB/24/0031 učebné pomôcky Digitálne vzdelávanie Hotelová akadémia Prešov 00162191 Jazyková škola DETVAI, s.r.o. 46818979 58,50 € 15.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0024 prenos VÚC net 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 08.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0049 prenos VÚC net 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 08.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB/24/0078 prenos VÚC net 3/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 10.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFP/24/0029 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 59,40 € 08.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB/24/0014 členské v SkBA r.2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovenská barmanská asociácia 30851092 60,00 € 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0030 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 60,03 € 08.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0079 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 61,45 € 17.04.2024 20.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »