DFP/24/0057 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
328,28 € |
28.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0088 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
443,95 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0081 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
552,97 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0022 |
učebná pomôcka |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Jazyková škola DETVAI, s.r.o. |
46818979 |
|
31,50 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0031 |
učebné pomôcky Digitálne vzdelávanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Jazyková škola DETVAI, s.r.o. |
46818979 |
|
58,50 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0057 |
časopis Trend |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
129,00 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0027 |
mobil O2 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
134,30 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0052 |
mobil O2 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
135,80 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0080 |
mobil O2 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
134,49 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0012 |
elektronická príručka |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
|
11,00 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0055 |
učiteľské a žiacke konto - Dig.vzdelávanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lepšia geografia o. z. |
50200950 |
|
110,00 € |
20.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0002 |
Výkon zodp.osoby 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0018 |
Výkon zodp.osoby 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0042 |
Výkon zodp.osoby 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0069 |
Výkon zodp.osoby 4/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0094 |
Výkon zodp.osoby 5/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0008 |
ročná kontrola EPS - ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
firma ELPOS s.r.o. |
51268884 |
|
314,00 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0077 |
videoseminár VO |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
35,00 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0010 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
29,57 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0005 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
124,49 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0028 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
50,21 € |
07.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0034 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
29,52 € |
14.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0045 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
46,20 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0059 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
29,52 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0066 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
34,48 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0070 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
46,20 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0072 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
29,60 € |
17.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0074 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
55,68 € |
17.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0085 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
140,20 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0093 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
34,48 € |
06.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |