Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/24/0069 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 89,93 € 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFP/24/0073 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 144,00 € 17.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0076 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 81,52 € 17.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0078 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 24,24 € 17.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFP/24/0076 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 113,40 € 18.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0080 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 11,69 € 19.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0082 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 70,17 € 22.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFP/24/0078 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 85,28 € 22.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0083 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 6,53 € 23.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFP/24/0080 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 44,73 € 26.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFP/24/0082 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 86,25 € 30.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFP/24/0086 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 141,92 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFJ/24/0091 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 24,92 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFJ/24/0092 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 37,02 € 06.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB/24/0043 servis horákov v cvičných kuchyniach Hotelová akadémia Prešov 00162191 Multi club spol.s r.o. 36477575 108,00 € 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB/24/0007 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 15,20 € 17.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0058 el.kanvica Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 87,58 € 21.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB/24/0088 destilovaná voda Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 14,50 € 16.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB/24/0051 čistiace potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 322,14 € 13.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB/24/0026 prenosný has.prístroj Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 395,28 € 09.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0025 kontrola has.prístrojov ŠH Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 273,12 € 09.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0073 služby pož.ochrany I.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 493,60 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0074 služby CO I.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 90,00 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFK/24/0001 proj.dokumentácia-Debarierizácia Hotelová akadémia Hotelová akadémia Prešov 00162191 mArchus, s.r.o. 36499081 5 400,00 € 19.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB/24/0037 umývadlová batérie Hotelová akadémia Prešov 00162191 TOMKAT s.r.o. 36505561 85,52 € 21.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB/24/0066 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 TOMKAT s.r.o. 36505561 384,34 € 26.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB/24/0040 voda,stočné 29.11.23-22.2.2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Východ.vod.spoločnost a.s 36570460 1 414,48 € 28.02.2024 07.03.2024 Faktúra
DFP/24/0008 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 28,80 € 12.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0008 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 9,36 € 12.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0001 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 9,36 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »