Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/24/0036 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 190,03 € 15.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0042 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 69,55 € 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0043 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 136,05 € 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0047 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 73,53 € 06.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0049 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 91,77 € 08.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0053 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 99,97 € 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0057 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 146,34 € 21.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFP/24/0058 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 272,40 € 03.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0065 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 70,75 € 03.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0068 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 178,49 € 05.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0073 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 182,24 € 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0075 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 40,59 € 17.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0079 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 61,45 € 17.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0081 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 95,00 € 19.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0084 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 69,24 € 24.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0086 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 74,13 € 26.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFJ/24/0089 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 67,84 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB/24/0004 stravné lístky 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 432,90 € 09.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0017 stravné lístky 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 23,40 € 31.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB/24/0020 stravné lístky 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 386,10 € 01.02.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB/24/0035 stravné lístky 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 105,30 € 20.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB/24/0047 stravné lístky 3/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 421,20 € 05.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB/24/0065 stravné lístky 3/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 187,20 € 26.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB/24/0075 stravné lístky 4/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 415,35 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0093 stravné lístky 4/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 40,95 € 29.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFB/24/0095 stravné lístky 5/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 356,85 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB/24/0005 MAGMA I.Q r.2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Aricoma System, s. r. o. 36396222 25,49 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0068 MAGMA I.Q 2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Aricoma System, s. r. o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/24/0081 MAGMA II.Q 2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Aricoma System, s. r. o. 36396222 25,49 € 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB/24/0016 odborná prehliadka VTZ Hotelová akadémia Prešov 00162191 EMIKA THERM, spol. s r. o. 36451827 552,00 € 31.01.2024 06.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »