DFJ/24/0036 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
190,03 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0042 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
69,55 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0043 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
136,05 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0047 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
73,53 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0049 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
91,77 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0053 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
99,97 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0057 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
146,34 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0058 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
272,40 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0065 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
70,75 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0068 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
178,49 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0073 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
182,24 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0075 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
40,59 € |
17.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0079 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
61,45 € |
17.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0081 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
95,00 € |
19.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0084 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
69,24 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0086 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
74,13 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0089 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
67,84 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0004 |
stravné lístky 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
432,90 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0017 |
stravné lístky 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
23,40 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0020 |
stravné lístky 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
386,10 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0035 |
stravné lístky 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
105,30 € |
20.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0047 |
stravné lístky 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
421,20 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0065 |
stravné lístky 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
187,20 € |
26.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0075 |
stravné lístky 4/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
415,35 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0093 |
stravné lístky 4/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
40,95 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0095 |
stravné lístky 5/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
356,85 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0005 |
MAGMA I.Q r.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0068 |
MAGMA I.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0081 |
MAGMA II.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0016 |
odborná prehliadka VTZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMIKA THERM, spol. s r. o. |
36451827 |
|
552,00 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |