DFB/24/0033 |
služby poč.siete I.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0076 |
porada riaditeľov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0085 |
školenie ek.pracovníkov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0024 |
prenos VÚC net 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0023 |
telefón PS 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,67 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0049 |
prenos VÚC net 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0050 |
telefón PS 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,18 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0078 |
prenos VÚC net 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0079 |
telefón PS 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,31 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0014 |
členské v SkBA r.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0038 |
poplatok za licenciu r.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SOZA |
00178454 |
|
39,60 € |
21.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0004 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
120,00 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0039 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
144,00 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0070 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
144,00 € |
12.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0010 |
záloha plyn 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
5 235,00 € |
22.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0021 |
záloha plynu 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
5 235,00 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0030 |
el.energia škola 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 677,96 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0029 |
el.energia ŠH 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
562,34 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0045 |
záloha plynu 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
21 000,00 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0053 |
elektrická energia ŠH 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
427,63 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0054 |
elektrická energia 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 596,14 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0070 |
záloha plynu škola, ŠH 4/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
5 235,00 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0082 |
el.energia ŠH 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
397,19 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0083 |
elektrická energia 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 607,89 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0096 |
záloha plyn 5/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
5 235,00 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0044 |
cartridge HP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TelcoB - Ivan Bondra |
22910158 |
|
30,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0060 |
tvorba webstránky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Timeless.sk s. r. o. |
55339140 |
|
792,00 € |
19.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0037 |
umývadlová batérie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
85,52 € |
21.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0066 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
384,34 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0011 |
stravné lístky Fl. 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 577,90 € |
24.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |