DFB/24/0080 |
mobil O2 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
134,49 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0081 |
MAGMA II.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0078 |
prenos VÚC net 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0079 |
telefón PS 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,31 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0071 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
18,98 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0067 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
112,23 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0068 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
333,85 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0066 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
405,08 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0070 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
46,20 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0065 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
85,39 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0069 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
42,59 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0064 |
vývoz kuch.odpadu 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,80 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0072 |
workshop pre pedagógov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
IPčko |
42261791 |
|
300,00 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0077 |
videoseminár VO |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
35,00 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0063 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
118,88 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0068 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
178,49 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0067 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
14,04 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0075 |
stravné lístky 4/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
415,35 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0073 |
služby pož.ochrany I.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
493,60 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0074 |
služby CO I.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0076 |
porada riaditeľov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0062 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
345,73 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0066 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
34,48 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0059 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
99,61 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0064 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
50,73 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0058 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
272,40 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0065 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
70,75 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0061 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
328,35 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0069 |
Výkon zodp.osoby 4/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0060 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |