Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0090 Hospodárenie, prevádzka a adm. 4/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 48,40 € 22.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0082 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 70,17 € 22.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFP/24/0078 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 85,28 € 22.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFP/24/0077 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 114,57 € 19.04.2024 25.04.2024 Faktúra
OV/24/0029 Objednávame poháre Tiki - Vaso 591 ml á 5,58 €/ks - 6 kusov, Tiki Split 470 ml á 5,58 €/ks - 6 kusov. Hotelová akadémia Prešov 00162191 REDEFIN s. r. o. 28656563 68,95 € 24.04.2024 27.04.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFJ/24/0083 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 6,53 € 23.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0084 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 69,24 € 24.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFP/24/0079 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 192,37 € 25.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0085 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 140,20 € 24.04.2024 30.04.2024 Faktúra
OV/24/0031 Objednávame u Vás vyváženie a prezutie kolies na vozidle TOYOTA PROACE ŠPZ PO 134 HJ. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Michal Šebej- ŠEMI-CAR 40637727 30,00 € 30.04.2024 01.05.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/24/0093 stravné lístky 4/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 40,95 € 29.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFP/24/0080 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 44,73 € 26.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFJ/24/0086 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 74,13 € 26.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFB/24/0091 kontrola plyn.komínov škola, ŠH Hotelová akadémia Prešov 00162191 Alexovič Vladimír 33872619 240,00 € 24.04.2024 03.05.2024 Faktúra
7/2024 Individuálne CP - PZ 56893485 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Union poisťovňa, a. s. 31322051 Iné 5,70 € 09.01.2024 11.01.2024 13.01.2024 09.01.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
OV/24/0001 Objednávame u Vás dodávku tovaru , materiál na údržbu a opravu pre rok 2024. Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 0,00 € 12.01.2024 12.01.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/24/0002 Objednávame dodávku tovaru a vodoinštalačný materiál na opravu a údržbu pre rok 2024. Hotelová akadémia Prešov 00162191 TOMKAT s.r.o. 36505561 0,00 € 12.01.2024 12.01.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/24/0003 Objednávame dodávku pracích prostriedkov a drogistického tovaru pre rok 2024. Hotelová akadémia Prešov 00162191 ANAVY - Mgr. Martin Hugec 33873143 0,00 € 12.01.2024 12.01.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/24/0004 Objednávame u Vás dodávku - svietidlá a elektroinštalačný materiál na opravy a údržbu pre rok 2024. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Elmart Martin Ildža 34907751 0,00 € 12.01.2024 12.01.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
11/2024 Zmluva č. 01/2024 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Školský športový klub pri SLŠ v Prešove 37879529 Nájmy a prenájmy 5 000,00 € 16.01.2024 31.12.2024 17.01.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »