DFB/24/0090 |
Hospodárenie, prevádzka a adm. 4/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,40 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0082 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
70,17 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0078 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
85,28 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0077 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
114,57 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OV/24/0029 |
Objednávame poháre Tiki - Vaso 591 ml á 5,58 €/ks - 6 kusov, Tiki Split 470 ml á 5,58 €/ks - 6 kusov. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
REDEFIN s. r. o. |
28656563 |
|
68,95 € |
24.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFJ/24/0083 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
6,53 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0084 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
69,24 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0079 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
192,37 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0085 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
140,20 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OV/24/0031 |
Objednávame u Vás vyváženie a prezutie kolies na vozidle TOYOTA PROACE ŠPZ PO 134 HJ. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
30,00 € |
30.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/24/0093 |
stravné lístky 4/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
40,95 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0080 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
44,73 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0086 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
74,13 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0091 |
kontrola plyn.komínov škola, ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
240,00 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OV/24/0001 |
Objednávame u Vás dodávku tovaru , materiál na údržbu a opravu pre rok 2024. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
0,00 € |
12.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
OV/24/0002 |
Objednávame dodávku tovaru a vodoinštalačný materiál na opravu a údržbu pre rok 2024. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
0,00 € |
12.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
OV/24/0003 |
Objednávame dodávku pracích prostriedkov a drogistického tovaru pre rok 2024. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
0,00 € |
12.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
OV/24/0004 |
Objednávame u Vás dodávku - svietidlá a elektroinštalačný materiál na opravy a údržbu pre rok 2024. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
0,00 € |
12.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/24/0007 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
15,20 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0010 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
196,78 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |