Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0045 záloha plynu 3/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 21 000,00 € 04.03.2024 09.03.2024 Faktúra
OV/24/0007 V rámci projektu Debarierizácie HA Prešov objednávame u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie v súlade s prílohou - Návrh na plnenie kritéria. Hotelová akadémia Prešov 00162191 mArchus Plus, s.r.o. 44652101 5 400,00 € 26.01.2024 27.01.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFK/24/0001 proj.dokumentácia-Debarierizácia Hotelová akadémia Hotelová akadémia Prešov 00162191 mArchus, s.r.o. 36499081 5 400,00 € 19.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB/24/0010 záloha plyn 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 5 235,00 € 22.01.2024 27.01.2024 Faktúra
DFB/24/0021 záloha plynu 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 5 235,00 € 01.02.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB/24/0070 záloha plynu škola, ŠH 4/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 5 235,00 € 03.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/24/0096 záloha plyn 5/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 5 235,00 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
11/2024 Zmluva č. 01/2024 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Školský športový klub pri SLŠ v Prešove 37879529 Nájmy a prenájmy 5 000,00 € 16.01.2024 31.12.2024 17.01.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/24/0092 stravné lístky Fl. 4/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 854,80 € 25.04.2024 08.05.2024 Faktúra
28/2024 Zmluva č. 09/2024 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Tanečný klub GRIMMY, o. z. 37784668 Nájmy a prenájmy 2 762,50 € 12.04.2024 15.04.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
OV/24/0014 Objednávame implementáciu a dodávku licencie - Asseco HOREC - hotelový systém. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 2 622,60 € 16.02.2024 21.02.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/24/0011 stravné lístky Fl. 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 577,90 € 24.01.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB/24/0061 stravné lístky 3/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 488,20 € 25.03.2024 06.04.2024 Faktúra
OV/24/0019 Na základe PC objednávame službu - WEB stránka školy - tvorba. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Timeless.sk s. r. o. 55339140 2 400,00 € 04.03.2024 05.03.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
22/2024 Zmluva o dielo 04032024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Timeless.sk s. r. o. 55339140 Iné 2 400,00 € 07.03.2024 08.03.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/24/0038 stravné lístky 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 340,00 € 23.02.2024 09.03.2024 Faktúra
DFB/24/0030 el.energia škola 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 677,96 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0056 Hotelový a rešt.systém - Dig.vzdelávanie Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 663,20 € 20.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB/24/0083 elektrická energia 3/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 607,89 € 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB/24/0054 elektrická energia 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 596,14 € 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »