Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OV/23/0029 Objednávame ubytovanie pre 20 žiakov a 2 učiteľov - v rámci projektu ERASMUS+ 2022-1-SK01-KA 122-VET-000072537 "Mobilita žiakov a učiteľov HA Prešov smerujúca k zvýšeniu kvality školy. Hotelová akadémia Prešov 00162191 JAZZ nastanitve accomodation, Urška Poklukar s. p. 0000000000 19 800,00 € 12.04.2023 13.04.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0090 ubytovanie ERASMUS+, Slovinsko Hotelová akadémia Prešov 00162191 JAZZ nastanitve accomodation, Urška Poklukar s. p. 0000000000 19 800,00 € 18.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFB/23/0011 knihy projekt OPĽZ Hotelová akadémia Prešov 00162191 UniKnihy.sk, s.r.o. 36683132 13 038,80 € 11.01.2023 27.04.2023 Faktúra
01/2023 Zmluva o poskytnutí služby č. HA-6/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALIMED s.r.o., 36800481 Iné 11 995,20 € 09.01.2023 13.01.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/23/0022 záloha plyn 1-2/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 11 024,00 € 01.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB/23/0051 záloha plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 3/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 11 024,00 € 06.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFB/23/0076 záloha plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 4/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 11 024,00 € 03.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0101 záloha plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 5/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 11 024,00 € 02.05.2023 12.05.2023 Faktúra
DFB/23/0128 záloha plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 6/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 11 024,00 € 01.06.2023 14.06.2023 Faktúra
DFB/23/0159 záloha plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 7/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 11 024,00 € 07.07.2023 17.07.2023 Faktúra
DFB/23/0170 záloha plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 8/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 11 024,00 € 01.08.2023 18.08.2023 Faktúra
DFB/23/0186 záloha plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 9/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 11 024,00 € 04.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB/23/0230 záloha plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 10/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 11 024,00 € 03.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB/23/0261 záloha plynu škola,ŠJ,PČ a ŠH 11/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 11 024,00 € 02.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB/23/0290 plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 12/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 11 024,00 € 04.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/22/0337 vyúčtovanie plynu za 12/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 6 946,40 € 12.01.2023 26.01.2023 Faktúra
DFB/23/0048 lyžiarsky kurz Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALIMED, s.r.o. 36800481 6 300,00 € 02.03.2023 14.03.2023 Faktúra
OV/23/0076 V rámci projektu Debarierizácie HA Prešov objednávame u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie v súlade s prílohou - Návrh na plnenie kritéria. Hotelová akadémia Prešov 00162191 mArchus Plus, s.r.o. 44652101 5 400,00 € 05.10.2023 05.10.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
20/2023 Zmluva č. 07/2023 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Školský športový klub pri SLŠ v Prešove 37879529 Nájmy a prenájmy 5 000,00 € 10.03.2023 31.12.2023 10.03.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
OV/23/0014 Na základe CP objednávame v rámci projektu ERASMUS+ č. 2022-1-SK01-KA 122-VET-000072537 - autobusovú prepravu žiakov a učiteľov : Prešov - Bled Slovinsko v dňoch 3.5.2023 a 23.5.2023. Hotelová akadémia Prešov 00162191 František Andráš 17152071 4 300,00 € 08.02.2023 09.02.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »