DFB/22/0303 |
reštaurovanie fasád HA |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
restART SK s.r.o. |
47432446 |
|
214 614,00 € |
29.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
01/2022/1 |
Zmluva o dielo č. 01/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
restART SK, s.r.o. |
47432446 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
214 614,00 € |
26.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/22/0119 |
zariadenie IROP - HIM |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
105 795,60 € |
19.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022-1-SK01-KA122-VET-000072537/15 |
Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERASMUS+ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu NA programu ERASMUS+ |
30778867 |
Iné |
61 722,00 € |
13.07.2022 |
|
|
14.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFK/22/0001 |
zariadenie IROP - HIM |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
52 360,80 € |
19.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
Kúpna zmluva č. HA-OPĽZ-3/2022/7 |
Kúpna zmluva č. HA-OPĽZ-3/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
52 132,80 € |
12.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/22/0292 |
výpočtová technika projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
49 734,00 € |
21.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFK/22/0005 |
proj.dokumentácia-Viacúčelová hala Baštová Prešov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
STOA architekti plus, s. r. o. |
44223277 |
|
23 550,00 € |
16.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
Zmluva o dielo č. 02/2022 |
Zmluva o dielo č. 02/2022/19 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
STOA architekti plus, s. r. o. |
44223277 |
Iné |
23 550,00 € |
18.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
Kúpna zmluva č. HA-OPLZ-5/2022 /25 |
Kúpna zmluva č. HA-OPLZ-5/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
36683132 |
Kultúra, média, tlač |
15 206,80 € |
04.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
Kúpna Zmluva č. HA-OPLZ-2/2022-časť 2 /6 |
Kúpna Zmluva č. HA-OPLZ-2/2022-časť 2 - Dodávka IKT a školského nábytku |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
Iné |
14 388,00 € |
21.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Zmluva |
DFB/22/0293 |
nábytok projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
|
14 388,00 € |
24.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
HA-OPĽZ-1/2022/4 |
Kúpna zmluva č. HA-OPĽZ-1/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
Iné |
11 983,74 € |
02.06.2022 |
|
|
03.06.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Zmluva |
DFB/22/0294 |
drobný nákup projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
9 127,74 € |
19.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0306 |
vyúčtovanie plynu k 21.11.2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
8 526,74 € |
29.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0330 |
kancelárske potreby OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
8 273,15 € |
27.12.2022 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
Kúpna zmluva č. HA-OPĽZ-4/2022/ 36 |
Kúpna zmluva č. HA-OPĽZ-4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
8 273,15 € |
05.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
OV/22/0043 |
Na základe CP objednávame opravu poškodenej fasády - Floriánová brána . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
|
4 236,11 € |
12.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/22/0183 |
škodová udalosť - podchod |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
|
4 236,11 € |
17.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
02/2023/33 |
Zmluva číslo 02/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Agentúra Bocatius, s. r. o. |
46499377 |
Nájmy a prenájmy |
4 000,00 € |
30.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |