17/2024 |
04/2024 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Šimon Tkáč |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
22.01.2024 |
|
31.01.2024 |
22.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/24/0044 |
cartridge HP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TelcoB - Ivan Bondra |
22910158 |
|
30,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0057 |
časopis Trend |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
129,00 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0010 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
196,78 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0051 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
322,14 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0014 |
členské v SkBA r.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0015 |
členský poplatok r.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AEHT |
00000000 |
|
315,00 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0019 |
členský poplatok r.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0013 |
členský príspevok r. 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska |
00623491 |
|
173,34 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0088 |
destilovaná voda |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
14,50 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024 |
Dodatok č. 1 k zmluve číslo 06/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Šimon Tkáč |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
08.04.2024 |
|
30.04.2024 |
08.04.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/24/0029 |
el.energia ŠH 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
562,34 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0082 |
el.energia ŠH 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
397,19 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0030 |
el.energia škola 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 677,96 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0058 |
el.kanvica |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
87,58 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0084 |
elektr.materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
263,00 € |
12.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0054 |
elektrická energia 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 596,14 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0083 |
elektrická energia 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 607,89 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0053 |
elektrická energia ŠH 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
427,63 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0012 |
elektronická príručka |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
|
11,00 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |