25/2024 |
Zmluva číslo 07/2024 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Godzone, o. z. |
55656978 |
Nájmy a prenájmy |
1 155,00 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
OV/24/0019 |
Na základe PC objednávame službu - WEB stránka školy - tvorba. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Timeless.sk s. r. o. |
55339140 |
|
2 400,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
22/2024 |
Zmluva o dielo 04032024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Timeless.sk s. r. o. |
55339140 |
Iné |
2 400,00 € |
07.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/24/0060 |
tvorba webstránky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Timeless.sk s. r. o. |
55339140 |
|
792,00 € |
19.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0004 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
120,00 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0039 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
144,00 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0070 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
144,00 € |
12.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0088 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
192,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024 |
Zmluva č. 03/2024 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NAŠA KMUNITA, o. z. |
52348857 |
Nájmy a prenájmy |
1 050,00 € |
17.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/24/0087 |
Konferencia 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
536,40 € |
17.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0010 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
29,57 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0005 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
124,49 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0028 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
50,21 € |
07.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0034 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
29,52 € |
14.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0045 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
46,20 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0059 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
29,52 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0066 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
34,48 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0070 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
46,20 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0072 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
29,60 € |
17.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0074 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
55,68 € |
17.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |