DFB/22/0284 |
nástenné obrazy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
387,20 € |
21.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OV/22/0080 |
Na základe CP objednávame. nástenný obraz - sladkovodné ryby 1 ks, morské ryby 1 ks, reštauračný inventár 2 ks v cene 96,80 €/ks |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
387,20 € |
15.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/22/0071 |
oprava práčky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
82,80 € |
01.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OV/22/0077 |
Na základe CP objednávame pravidelnú ročnú revíziu plynových a tlakových zariadení , servis kotlov v plynovej kotolni školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
883,20 € |
10.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/22/0287 |
odborná prehliadka plyn zariadení |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
883,20 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0327 |
deratizácia Fl. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ADEBRA, spol. s. r. o. |
53192681 |
|
125,53 € |
14.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OV/22/0030 |
Objednávame u Vás službu - deratizáciu,dezinsekciu v priestoroch školy, ŠJ a Floriánky. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ADEBRA, spol. s. r. o. |
53192681 |
|
345,00 € |
22.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/22/0115 |
deratizácia a dezinsekcia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ADEBRA, spol. s. r. o. |
53192681 |
|
345,00 € |
18.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
Kúpna Zmluva č. HA-OPLZ-2/2022-časť 2 /6 |
Kúpna Zmluva č. HA-OPLZ-2/2022-časť 2 - Dodávka IKT a školského nábytku |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
Iné |
14 388,00 € |
21.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Zmluva |
DFB/22/0293 |
nábytok projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
|
14 388,00 € |
24.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 1 ku KZ č. HA-OPĽZ-2/2022 - časť 2/18 |
Dodatok č. 1 ku KZ č. HA-OPĽZ-2/2022 - časť 2 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
Iné |
0,00 € |
18.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/22/0102 |
služby VO |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
RENDERTEAM, s. r. o. |
52621537 |
|
570,00 € |
04.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0093 |
prenájom šport.stola I.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BeneSport consulting s.r.o. |
52141039 |
|
180,00 € |
07.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0164 |
prenájom šport.stola II.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BeneSport consulting s.r.o. |
52141039 |
|
180,00 € |
20.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0246 |
prenájom multifunkčného stola III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BeneSport consulting s.r.o. |
52141039 |
|
180,00 € |
17.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0298 |
prenájom multifunkčného stola 10-12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BeneSport consulting s.r.o. |
52141039 |
|
180,00 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0266 |
autobusová doprava projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
1 780,50 € |
04.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OV/22/0041 |
Na základe CP objednávame zabezpečenie autobusovej dopravy v rámci projektu s názvom "Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy v Hotelovej akadémií Prešov na základe potrieb trhu práce" na dni 12.9.2022, 13.9.2022, a 19.9.2022 - 20.9.2022. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
1 780,50 € |
28.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFJ/22/0087 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
35,58 € |
22.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0104 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
33,79 € |
31.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |