Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17/2024 04/2024 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Šimon Tkáč Nájmy a prenájmy 0,00 € 22.01.2024 31.01.2024 22.01.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
19/2024 Zmluva č. 06/2024 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Šimon Tkáč Nájmy a prenájmy 0,00 € 05.02.2024 26.03.2024 05.02.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
26/2024 Dodatok č. 1 k zmluve číslo 06/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Šimon Tkáč Nájmy a prenájmy 0,00 € 08.04.2024 30.04.2024 08.04.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/24/0015 členský poplatok r.2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 AEHT 00000000 315,00 € 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0011 stravné lístky Fl. 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 577,90 € 24.01.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB/24/0038 stravné lístky 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 340,00 € 23.02.2024 09.03.2024 Faktúra
DFB/24/0061 stravné lístky 3/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 488,20 € 25.03.2024 06.04.2024 Faktúra
DFP/24/0038 poplatok za licenciu r.2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SOZA 00178454 39,60 € 21.02.2024 24.02.2024 Faktúra
24/2024 Zmluva číslo 08/2024 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Košická arcidiecéza, Arcibiskupský úrad 00179094 Nájmy a prenájmy 330,00 € 27.03.2024 02.04.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
OV/24/0026 Objednávame Balík Porada - služby počas porady riaditeľov v termíne 04.-05. 2024. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 03.04.2024 09.04.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/24/0076 porada riaditeľov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0085 školenie ek.pracovníkov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 16.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB/24/0006 SPIN servisné práce I.Q 2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0003 modul Zverejňovanie na rok 2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0001 služby SPIN r.2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
OV/24/0014 Objednávame implementáciu a dodávku licencie - Asseco HOREC - hotelový systém. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 2 622,60 € 16.02.2024 21.02.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/24/0036 licencia systému Dig.vzdelávanie Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 959,40 € 21.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB/24/0056 Hotelový a rešt.systém - Dig.vzdelávanie Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 663,20 € 20.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB/24/0071 servisné práce SPIN II.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/24/0013 členský príspevok r. 2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska 00623491 173,34 € 25.01.2024 01.02.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »