Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0042 členský poplatok r.2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 AEHT 00000000 315,00 € 22.02.2023 02.03.2023 Faktúra
OV/23/0024 Na základe CP objednávame v rámci projektu ERASMUS+ č. 2022-1-SK01-KA 122-VET-000072537 -autobusovú dopravu v Slovinsku na 14.5.2023 a 21.5.2023. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bledtours - Turistična agencija 0000000000 1 250,00 € 22.03.2023 27.03.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0029 Objednávame ubytovanie pre 20 žiakov a 2 učiteľov - v rámci projektu ERASMUS+ 2022-1-SK01-KA 122-VET-000072537 "Mobilita žiakov a učiteľov HA Prešov smerujúca k zvýšeniu kvality školy. Hotelová akadémia Prešov 00162191 JAZZ nastanitve accomodation, Urška Poklukar s. p. 0000000000 19 800,00 € 12.04.2023 13.04.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0090 ubytovanie ERASMUS+, Slovinsko Hotelová akadémia Prešov 00162191 JAZZ nastanitve accomodation, Urška Poklukar s. p. 0000000000 19 800,00 € 18.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFB/23/0115 doprava Slovinsko ERASMUS+ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bledtours - Turistična agencija 0000000000 1 250,00 € 23.05.2023 09.06.2023 Faktúra
DFB/23/0098 stravné lístky Fl. 4/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 080,80 € 26.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFB/23/0118 stravné lístky Fl. 5/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 903,60 € 29.05.2023 09.06.2023 Faktúra
DFB/23/0140 stravné lístky Fl. 6/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 887,15 € 23.06.2023 12.07.2023 Faktúra
DFB/23/0018 stravné lístky Fl. 1/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 220,20 € 24.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFB/23/0043 stravné lístky Fl. 2/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 757,40 € 22.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB/23/0069 stravné lístky Fl. 3/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 312,00 € 23.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFB/23/0282 stravné lístky Fl. 11/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 3 034,20 € 23.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB/23/0296 stravné lístky 12/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 230,80 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0185 stravné lístky 7-8/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 295,65 € 04.09.2023 08.09.2023 Faktúra
OV/23/0063 V rámci projektu ERASMUS+ č. 2022-1-SK01-KA122-VET-000072537 objednávame občerstvenie - Work shop dňa 14.09.2023 pre 64 osôb. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 1 328,20 € 11.09.2023 11.09.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0202 Workshop ERASMUS+ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 1 231,40 € 14.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFB/23/0210 stravné lístky 9/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 668,15 € 25.09.2023 13.10.2023 Faktúra
DFB/23/0258 stravné lístky Fl. 10/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 944,50 € 26.10.2023 07.11.2023 Faktúra
46/2023 Hromadná licenčná zmluva VP/23/00810/001 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SOZA 00178454 Kultúra, média, tlač 28,80 € 16.10.2023 03.11.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/23/0262 hudba EUROCUP 23 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SOZA 00178454 28,80 € 02.11.2023 07.11.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »