Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/26/0018 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 43,14 € 31.01.2026 11.02.2026 Faktúra
HA - PO - 2026/17 Zmluva číslo 07/2026 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Krajské športové centrum Prešov 37941798 Nájmy a prenájmy 0,00 € 30.01.2026 03.02.2026 31.12.2026 30.01.2026 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/26/0024 servis výťahu 1/2026 Hotelová akadémia Prešov 00162191 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 214,02 € 30.01.2026 05.02.2026 Faktúra
DFB/26/0019 kancelársky papier Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lyreco CE, SE 35958120 22,09 € 30.01.2026 09.02.2026 Faktúra
HA - PO - 2026/14 Kúpnopredajná zmluva - ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 Iné 0,00 € 29.01.2026 29.01.2027 29.01.2026 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
HA - PO - 2026/15 Kúpnopredajná zmluva - UNIGAST Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 Iné 0,00 € 29.01.2026 29.01.2027 29.01.2026 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
HA - PO - 2026/16 Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach 1/2026/ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 Iné 0,00 € 29.01.2026 29.01.2026 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
OV/26/0006 Objednávame opravu teplovzdušnej pece BESTFOR 364/1299P a výmenu 2 ks batérií v zmäkčovačoch vody k umývačkam riadu v cvičnej kuchyni školy. Hotelová akadémia Prešov 00162191 EUROGASTROP, s. r. o Prešov 44137761 88,56 € 29.01.2026 29.01.2026 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFJ/26/0017 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 2,63 € 29.01.2026 06.02.2026 Faktúra
DFJ/26/0019 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 348,64 € 29.01.2026 06.02.2026 Faktúra
DFJ/26/0018 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 142,22 € 29.01.2026 06.02.2026 Faktúra
DFP/26/0016 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 59,50 € 29.01.2026 13.02.2026 Faktúra
DFP/26/0017 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 171,15 € 29.01.2026 13.02.2026 Faktúra
DFB/26/0016 umývací prostriedok - konvektomaty Hotelová akadémia Prešov 00162191 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 135,05 € 28.01.2026 03.02.2026 Faktúra
DFB/26/0017 stravné lístky Fl. 1/2026 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 591,40 € 28.01.2026 06.02.2026 Faktúra
OV/26/0005 Objednávame tonery pre tlačiareň Canon ( zborovňa ): CEXV-54 black á 48,17 € - 2ks, CEXV-54 yellow 68,44 € 1 ks, cyan 68,50 €-1ks, magenta 68,44 € -1ks. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ledum Kamara SK s. r. o. 48158836 306,20 € 27.01.2026 27.01.2026 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/26/0004 Objednávame pravidelnú ročnú odbornú prehliadku VTZ plynových zariadení v priestoroch školy , ŠJ a UNIGAST. Hotelová akadémia Prešov 00162191 EMIKA THERM, spol. s r. o. 36451827 565,80 € 27.01.2026 27.01.2026 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/26/0003 Objednávame dodanie tovaru - umývací prostriedok pre konvektomaty 12kg v cene 67,53 €/ks - 2 ks Hotelová akadémia Prešov 00162191 EUROGASTROP, s. r. o Prešov 44137761 135,05 € 27.01.2026 27.01.2026 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/26/0014 tonery Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ledum Kamara SK s. r. o. 48158836 306,20 € 27.01.2026 30.01.2026 Faktúra
DFB/26/0013 webinár Hotelová akadémia Prešov 00162191 Nakladatelství FORUM s.r.o. 46490213 170,97 € 27.01.2026 30.01.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »