Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/26/0056 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 103,65 € 31.03.2026 02.04.2026 Faktúra
DFB/26/0079 puzdro + sklo Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 0,30 € 31.03.2026 07.04.2026 Faktúra
DFB/26/0077 balíček Zborovňa-služby 1/2026 Hotelová akadémia Prešov 00162191 KOMENSKÝ, s.r.o. 43908977 22,53 € 31.03.2026 07.04.2026 Faktúra
DFB/26/0078 balíček Zborovňa-služby 2/2026 Hotelová akadémia Prešov 00162191 KOMENSKÝ, s.r.o. 43908977 22,53 € 31.03.2026 07.04.2026 Faktúra
DFB/26/0080 systémová podpora MAGMA I.Q 2026 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ID.EST, s.r.o. 44460988 138,67 € 31.03.2026 07.04.2026 Faktúra
DFP/26/0053 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 56,51 € 31.03.2026 14.04.2026 Faktúra
DFP/26/0052 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 336,03 € 31.03.2026 14.04.2026 Faktúra
DFB/26/0084 vývoz kuch.odpadu 3/2026 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ESPIK Group s.r.o. 46754768 29,43 € 31.03.2026 14.04.2026 Faktúra
DFP/26/0054 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 56,53 € 31.03.2026 14.04.2026 Faktúra
DFJ/26/0055 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 49,52 € 30.03.2026 01.04.2026 Faktúra
DFB/26/0075 porada riaditeľov SŠ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Škola v prírode Detský raj 00186759 117,00 € 30.03.2026 07.04.2026 Faktúra
DFB/26/0076 členský poplatok AEHT r.2026 Hotelová akadémia Prešov 00162191 AEHT 00000000 315,00 € 30.03.2026 07.04.2026 Faktúra
OV/26/0025 Objednávame pravidelný servis a revíziu komínov v ŠH, škole a Floriánke. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Alexovič Vladimír 33872619 246,00 € 30.03.2026 12.04.2026 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/26/0074 občerstvenie Projekt AI Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 250,80 € 27.03.2026 27.03.2026 Faktúra
DFJ/26/0054 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 43,52 € 27.03.2026 01.04.2026 Faktúra
DFP/26/0051 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 103,96 € 27.03.2026 02.04.2026 Faktúra
DFB/26/0073 stravné lístky Fl. 3/2026 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 562,00 € 27.03.2026 07.04.2026 Faktúra
DFJ/26/0052 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 9,28 € 26.03.2026 01.04.2026 Faktúra
DFJ/26/0053 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 45,27 € 26.03.2026 01.04.2026 Faktúra
DFP/26/0049 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 139,78 € 26.03.2026 02.04.2026 Faktúra