Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
HA - PO - 2026/29 Zmluva č. 13/2026 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Tanečný klub GRIMMY, o. z. 37784668 Nájmy a prenájmy 4 210,00 € 20.03.2026 25.03.2026 29.03.2026 20.03.2026 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
OV/26/0021 Objednávame dodanie tovaru - elektrický sušič na ruky s HEPA filtrom HAKL SR JET 4800 v cene 139,30 €/ks - 3 kusy. Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAKL SK, s. r. o. 35723858 417,90 € 17.03.2026 17.03.2026 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/26/0066 sušič rúk škola Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAKL SK, s. r. o. 35723858 417,90 € 17.03.2026 18.03.2026 Faktúra
DFB/26/0064 elektrická energia ŠH 2/2026 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 524,25 € 13.03.2026 17.03.2026 Faktúra
DFB/26/0065 elektrická energia 2/2026 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 569,88 € 13.03.2026 17.03.2026 Faktúra
DFB/26/0063 šanony, euroobaly,rukavice Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lyreco CE, SE 35958120 119,93 € 13.03.2026 17.03.2026 Faktúra
DFP/26/0043 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 459,61 € 12.03.2026 18.03.2026 Faktúra
HA - PO - 2026/28 PZ 9002027177 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Union poisťovňa, a. s. 31322051 Iné 19,18 € 10.03.2026 17.03.2026 21.03.2026 11.03.2026 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFP/26/0041 káva Hotelová akadémia Prešov 00162191 Spojka roastery s. r. o. 54590060 167,79 € 10.03.2026 12.03.2026 Faktúra
DFJ/26/0044 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 75,83 € 10.03.2026 16.03.2026 Faktúra
DFJ/26/0045 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 92,84 € 10.03.2026 16.03.2026 Faktúra
DFB/26/0057 prenos VÚC net 2/2026 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 60,27 € 09.03.2026 10.03.2026 Faktúra
DFB/26/0058 mobily Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 26,52 € 09.03.2026 10.03.2026 Faktúra
DFB/26/0059 telefón PS 2/2026 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 26,24 € 09.03.2026 10.03.2026 Faktúra
DFB/26/0060 mobil 2/2026 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 60,31 € 09.03.2026 10.03.2026 Faktúra
DFB/26/0061 čistiace potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 ANAVY - Mgr. Martin Hugec 33873143 123,18 € 09.03.2026 10.03.2026 Faktúra
DFJ/26/0041 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 99,52 € 09.03.2026 12.03.2026 Faktúra
DFJ/26/0042 čistiace potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 CMK PLUS s.r.o. 46521747 194,29 € 09.03.2026 12.03.2026 Faktúra
DFJ/26/0043 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 13,92 € 09.03.2026 16.03.2026 Faktúra
DFP/26/0040 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 44,98 € 09.03.2026 16.03.2026 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »