Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
46/2024 Zmluva č. 19/2024 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Internacional Tatran 31944116 Nájmy a prenájmy 0,00 € 25.11.2024 30.11.2024 30.11.2024 27.11.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/24/0278 Kariéra v školstve 11/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 49,50 € 25.11.2024 29.11.2024 Faktúra
47/2024 Zmluva č. 18/2024 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Územná organizácia DPO SR 00415855 Nájmy a prenájmy 100,00 € 25.11.2024 29.11.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
OV/24/0096 Objednávame dodávku - reproduktor JBL PB STAGE 320 á 478,00 €, mikrofón JBL PBWIRELESSMIC-JBL á 117,00 €. Hotelová akadémia Prešov 00162191 NAY a.s. 35739487 595,00 € 22.11.2024 26.11.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/24/0095 Objednávame dodávku - Jabra PanaCast50 black.á 1 087,90 € Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi, s. r. o. 44685173 1 087,90 € 22.11.2024 26.11.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFJ/24/0179 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 25,33 € 22.11.2024 27.11.2024 Faktúra
DFP/24/0201 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 104,77 € 22.11.2024 27.11.2024 Faktúra
OV/24/0093 Objednávame dodávku : skartovač Fellowes LX 221 čierny- 1 ks á 446,68 €, Fellowes LX 211 čierny - 1ks á 403,76 €. Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi, s. r. o. 44685173 850,44 € 21.11.2024 22.11.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/24/0094 Objednávame dodávku - Jabra SPEAK 510+, USB, BT, LINK 360. Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi, s. r. o. 44685173 378,45 € 21.11.2024 22.11.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFP/24/0200 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 108,93 € 21.11.2024 27.11.2024 Faktúra
DFJ/24/0175 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 33,25 € 20.11.2024 25.11.2024 Faktúra
DFJ/24/0176 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 192,64 € 20.11.2024 25.11.2024 Faktúra
DFJ/24/0177 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 40,38 € 20.11.2024 25.11.2024 Faktúra
DFP/24/0198 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 209,26 € 20.11.2024 26.11.2024 Faktúra
DFP/24/0197 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 184,09 € 20.11.2024 26.11.2024 Faktúra
DFJ/24/0178 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 14,04 € 20.11.2024 27.11.2024 Faktúra
DFP/24/0199 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 31,68 € 20.11.2024 27.11.2024 Faktúra
42/2024 Dodatok . 1 k Zmluve číslo 16/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 EXCLUSIVE AGENCY EU, s. r. o. 47932031 Nájmy a prenájmy 1 700,00 € 19.11.2024 21.11.2024 20.11.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
44/2024 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100000253_2025-2026 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 19.11.2024 31.12.2026 21.11.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFJ/24/0174 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 50,28 € 19.11.2024 22.11.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »