Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/24/0017 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 7,75 € 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFP/24/0017 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 85,92 € 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0015 členský poplatok r.2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 AEHT 00000000 315,00 € 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0013 členský príspevok r. 2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska 00623491 173,34 € 25.01.2024 01.02.2024 Faktúra
OV/24/0006 Objednávame elektronickú príručku "Slobodný prístup k informáciám" Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis 48291374 11,00 € 24.01.2024 25.01.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFJ/24/0015 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 170,08 € 24.01.2024 27.01.2024 Faktúra
DFP/24/0016 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 0,88 € 24.01.2024 27.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0016 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 39,58 € 24.01.2024 27.01.2024 Faktúra
DFB/24/0012 elektronická príručka Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis 48291374 11,00 € 24.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0011 stravné lístky Fl. 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 577,90 € 24.01.2024 07.02.2024 Faktúra
OV/24/0005 Objednávame pravidelnú ročnú odbornú prehliadku a revíziu plynových zariadení v cvičných kuchyniach školy a v priestoroch UNIGAST. Hotelová akadémia Prešov 00162191 EMIKA THERM, spol. s r. o. 36451827 552,00 € 23.01.2024 24.01.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFJ/24/0014 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 39,81 € 23.01.2024 27.01.2024 Faktúra
DFP/24/0015 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 39,12 € 23.01.2024 27.01.2024 Faktúra
17/2024 04/2024 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Šimon Tkáč Nájmy a prenájmy 0,00 € 22.01.2024 31.01.2024 22.01.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFP/24/0014 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 387,14 € 22.01.2024 25.01.2024 Faktúra
DFP/24/0013 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 99,79 € 22.01.2024 25.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0013 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 37,48 € 22.01.2024 25.01.2024 Faktúra
DFB/24/0010 záloha plyn 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 5 235,00 € 22.01.2024 27.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0011 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 177,35 € 19.01.2024 24.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0012 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 4,01 € 19.01.2024 24.01.2024 Faktúra