DFJ/24/0071 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
18,98 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0067 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
112,23 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0068 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
333,85 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024 |
PZ 56899213 - cestovné poistenie Slovinsko |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
4,20 € |
09.04.2024 |
16.04.2024 |
18.04.2024 |
09.04.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFP/24/0066 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
405,08 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0070 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
46,20 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024 |
Dodatok č. 1 k zmluve číslo 06/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Šimon Tkáč |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
08.04.2024 |
|
30.04.2024 |
08.04.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
OV/24/0027 |
Objednávame dodávku tovaru - predlžovací3 zásuvkový kábel s vypínačom : 5m á 6,60 € -15 ks,10m á 12,50 €- 10 ks, predlž. kábel bubon 25m á 39 € - 1 ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
263,00 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFP/24/0065 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
85,39 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0069 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
42,59 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0064 |
vývoz kuch.odpadu 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,80 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0072 |
workshop pre pedagógov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
IPčko |
42261791 |
|
300,00 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0077 |
videoseminár VO |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
35,00 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0063 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
118,88 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0068 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
178,49 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0067 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
14,04 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0075 |
stravné lístky 4/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
415,35 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0073 |
služby pož.ochrany I.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
493,60 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0074 |
služby CO I.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0076 |
porada riaditeľov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |