Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0317 vývoz kuch.odpadu 12/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ESPIK Group s.r.o. 46754768 26,10 € 31.12.2024 15.01.2025 Faktúra
DFB/24/0318 mobil O2 12/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 126,00 € 31.12.2024 15.01.2025 Faktúra
DFP/24/0227 čistiace prostriedky Hotelová akadémia Prešov 00162191 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 440,64 € 31.12.2024 15.01.2025 Faktúra
DFB/24/0319 telefón PS 12/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 43,26 € 31.12.2024 21.01.2025 Faktúra
DFB/24/0320 prenos VÚC net 12/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 31.12.2024 21.01.2025 Faktúra
DFB/24/0324 el.energia ŠH 12/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 592,46 € 31.12.2024 21.01.2025 Faktúra
DFB/24/0325 elektrická energia 12/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 391,18 € 31.12.2024 21.01.2025 Faktúra
DFB/24/0321 voda, stočné 27.11.-31.12.2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Východ.vod.spoločnost a.s 36570460 737,40 € 31.12.2024 21.01.2025 Faktúra
DFB/24/0322 voda, stočné ŠH 27.11.-31.12.2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Východ.vod.spoločnost a.s 36570460 252,35 € 31.12.2024 21.01.2025 Faktúra
DFB/24/0323 voda, stočné ŠH 7-12/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 TATRAN Prešov spol.s r.o. 36475807 267,82 € 31.12.2024 21.01.2025 Faktúra
DFP/24/0226 príbory Hotelová akadémia Prešov 00162191 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 678,17 € 30.12.2024 07.01.2025 Faktúra
DFB/24/0316 príslušenstvo k PC Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi s.r.o. 44685173 189,00 € 30.12.2024 08.01.2025 Faktúra
53/2024 Zmluva o dielo Hotelová akadémia Prešov 00162191 Zmluva o dielo 00155764 Stavebné práce, opravárenské práce 200 456,14 € 20.12.2024 20.12.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
54/2024 Zmluva číslo 01/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 4SPORT s. r. o. 36478369 Nájmy a prenájmy 1 050,00 € 20.12.2024 27.12.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
55/2024 Zmluva o poskytnutí služby č. HA-1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALIMED, s.r.o. 36800481 Iné 13 135,00 € 20.12.2024 30.12.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
OV/24/0106 Objednávame dodanie tovaru - externý HDD ADATA HV620S 1TBOV/24/0105 á 57,00 € - 2 ks, čistiaca sada pre LCD/LED/ 500 ml á 9,375 € - 8 ks Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi, s. r. o. 44685173 189,00 € 20.12.2024 31.12.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFS/24/0002 vianočné posedenie Hotelová akadémia Prešov 00162191 ODK s r.o., Reštaurácia KLUB 31665071 737,00 € 19.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB/24/0313 služby CO IV.Q 2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 90,00 € 18.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB/24/0314 služby BTS a PO IV.Q 2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 493,60 € 18.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB/24/0315 Odmeňovanie zamestnancov škôl 2024/25 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 35,00 € 18.12.2024 20.12.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »