Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OV/23/0088 Na základe CP objednávame pre prevádzku UNIGAST plynový sporák - varidlo - 6 horákov. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Multi club spol.s r.o. 36477575 1 863,60 € 20.11.2023 21.11.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFJ/23/0182 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 9,36 € 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFP/23/0258 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 28,80 € 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFP/23/0257 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 144,54 € 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFJ/23/0183 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 50,95 € 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFP/23/0256 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 38,69 € 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0278 skrutkovač Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 141,00 € 16.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0279 časopis IN BAR - NBO Hotelová akadémia Prešov 00162191 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 10,40 € 16.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0277 odborná prehliadka VTZ školy Hotelová akadémia Prešov 00162191 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 883,20 € 16.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFJ/23/0181 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 114,17 € 16.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFJ/23/0180 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 6,60 € 16.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFP/23/0255 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 39,84 € 16.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0280 služby poč.siete IV.Q 2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SANET 17055270 150,00 € 16.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0276 el.energia škola,ŠJ,PČ 10/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 4 025,16 € 14.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFB/23/0275 el.energia ŠH 10/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 572,27 € 14.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFP/23/0253 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 174,44 € 14.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFP/23/0252 misky+termobox Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 90,12 € 14.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFJ/23/0179 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 69,38 € 14.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFP/23/0254 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 115,27 € 14.11.2023 16.11.2023 Faktúra
52/2023 Zmluva č. 19/2023 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Internacional Tatran 31944116 Nájmy a prenájmy 400,00 € 14.11.2023 29.11.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »