Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/23/0189 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 65,49 € 28.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFJ/23/0188 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 9,36 € 27.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFP/23/0262 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 28,80 € 27.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFJ/23/0187 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 38,54 € 27.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFP/23/0261 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 87,23 € 27.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFB/23/0284 oprava výrobníka ľadu Hotelová akadémia Prešov 00162191 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 379,08 € 27.11.2023 30.11.2023 Faktúra
49/2023 PZ Havarijné poistenia (KASKO) motorových vozidiel číslo 78901318 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Union poisťovňa, a. s. 31322051 Iné 0,00 € 24.11.2023 04.12.2023 27.11.2023 MVDr. Jozef Šenko Zmluva
50/2023 PZ - úrazové poistenie osôb prepravovaných v MV číslo 78901347 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Union poisťovňa, a. s. 31322051 Iné 0,00 € 24.11.2023 04.12.2023 27.11.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
51/2023 PZ poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV č. 72902340 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Union poisťovňa, a. s. 31322051 Iné 0,00 € 24.11.2023 04.12.2023 27.11.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFJ/23/0186 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 112,15 € 24.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFB/23/0283 Hospodárenie, prevádzka a adm. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 48,40 € 24.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFB/23/0282 stravné lístky Fl. 11/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 3 034,20 € 23.11.2023 07.12.2023 Faktúra
OV/23/0090 Objednávame dodávku - MultiPack Toner Premium pre HP CF210x / CF211A, CF212A, CF213A, black + color. / Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ledum Kamara SK s. r. o. 48158836 80,51 € 22.11.2023 23.11.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFP/23/0260 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 406,55 € 22.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFP/23/0259 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 137,24 € 22.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFJ/23/0184 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 73,41 € 22.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFB/23/0281 toner Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ledum Kamara SK s. r. o. 48158836 80,51 € 22.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFJ/23/0185 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 18,05 € 22.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFP/23/0263 oprava Expobaru Hotelová akadémia Prešov 00162191 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 165,60 € 22.11.2023 30.11.2023 Faktúra
OV/23/0089 Objednávame diagnostiku a opravu závady na vyrobníku ľadu CADY NTF SL140A Hotelová akadémia Prešov 00162191 EUROGASTROP, s. r. o Prešov 44137761 379,08 € 21.11.2023 21.11.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »