Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
05/2023 Rámcová kúpna zmluva č.1/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 0,00 € 11.01.2023 13.01.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/22/0336 mobil O2 12/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 126,45 € 11.01.2023 19.01.2023 Faktúra
DFP/23/0006 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 108,58 € 11.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFB/23/0011 knihy projekt OPĽZ Hotelová akadémia Prešov 00162191 UniKnihy.sk, s.r.o. 36683132 13 038,80 € 11.01.2023 27.04.2023 Faktúra
DFB/22/0333 voda, stočné ŠH 8-12/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 TATRAN Prešov spol.s r.o. 36475807 100,80 € 10.01.2023 19.01.2023 Faktúra
DFB/22/0335 prenos VÚC net 12/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 10.01.2023 19.01.2023 Faktúra
DFB/22/0334 telefón PS 12/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 31,40 € 10.01.2023 19.01.2023 Faktúra
DFP/23/0004 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 28,80 € 10.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFJ/23/0002 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 9,36 € 10.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFP/23/0005 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 463,74 € 10.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFJ/23/0001 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 36,65 € 10.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFJ/23/0003 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 36,96 € 10.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFJ/23/0004 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 109,83 € 10.01.2023 01.02.2023 Faktúra
OV/23/0002 Objednávame u Vás prenájom plošiny s obsluhou na 11.1.2023 o 8,30 hod. - budova školy - oprava strešnej krytiny. Hotelová akadémia Prešov 00162191 O.S.V.O.comp,a.s. 36460141 27,00 € 09.01.2023 11.01.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
01/2023 Zmluva o poskytnutí služby č. HA-6/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALIMED s.r.o., 36800481 Iné 11 995,20 € 09.01.2023 13.01.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
02/2023 Kúpnopredajná zmluva Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. Košice 36605549 Iné 0,00 € 09.01.2023 09.01.2024 13.01.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
03/2023 Kúpnopredajná zmluva Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. Košice 36605549 Iné 0,00 € 09.01.2023 09.01.2024 13.01.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/22/0332 elektr.energia škola,ŠJ,PČ 12/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Energie2, a.s. 46113177 1 230,54 € 09.01.2023 19.01.2023 Faktúra
DFB/22/0331 elektrická energia ŠH 12/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Energie2, a.s. 46113177 510,66 € 09.01.2023 19.01.2023 Faktúra
DFB/23/0004 hospodárske noviny 2.1.-15.1.2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 MAFRA Slovakia, a. s. 31333524 130,43 € 09.01.2023 19.01.2023 Faktúra