Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/23/0273 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 26,50 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFJ/23/0199 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 4,68 € 08.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFP/23/0272 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 21,60 € 08.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFP/23/0274 plynový sporák Fl. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Multi club spol.s r.o. 36477575 1 863,60 € 08.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFP/23/0271 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 102,38 € 08.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFJ/23/0198 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 96,85 € 08.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFP/23/0270 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 39,50 € 08.12.2023 18.12.2023 Faktúra
OV/23/0092 Objednávame u Vás tašky na víno s potlačou - logo školy - 100ks. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Sergej Trudič STAMP 14368307 80,40 € 07.12.2023 07.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
55/2023 Zmluva č. 22/2023 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Súkromná ZUŠ GRIMMY 42237033 Nájmy a prenájmy 855,00 € 07.12.2023 08.12.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/23/0294 telefón PS 11/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 30,85 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0293 prenos VÚC net 11/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
OV/23/0093 Objednávame pravidelnú revíziu elektrických spotrebičov v škole, ŠH a Floriánke. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. LIBOR PIESYK - ELIP 34904808 928,00 € 07.12.2023 18.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFJ/23/0197 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 91,42 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0295 nástenné mapy Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marek Dvořák 65809921 450,00 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
OV/23/0091 Objednávame dodanie - nástenná mapa - politický svet 120,00 €/ks, nástenné obrazy : destiláty -1 ks, likéry -1 ks, káva- 1 ks v cene 110,00 €/ks. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marek Dvořák 65809921 450,00 € 06.12.2023 07.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0305 stravné lístky Doxx Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 339,30 € 06.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFJ/23/0196 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 50,90 € 06.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFP/23/0269 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 158,36 € 05.12.2023 07.12.2023 Faktúra
54/2023 Zmluva č. 21/2023 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Oblastný futbalový zväz Prešov 31993427 Nájmy a prenájmy 340,00 € 04.12.2023 04.12.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/23/0291 Výkon zodp.osoby 12/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk ,s.r.o. 50528041 48,00 € 04.12.2023 06.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »