DFP/23/0273 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
26,50 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0199 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0272 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
21,60 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0274 |
plynový sporák Fl. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Multi club spol.s r.o. |
36477575 |
|
1 863,60 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0271 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
102,38 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0198 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
96,85 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0270 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
39,50 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
OV/23/0092 |
Objednávame u Vás tašky na víno s potlačou - logo školy - 100ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
80,40 € |
07.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
55/2023 |
Zmluva č. 22/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Súkromná ZUŠ GRIMMY |
42237033 |
Nájmy a prenájmy |
855,00 € |
07.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/23/0294 |
telefón PS 11/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,85 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0293 |
prenos VÚC net 11/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
OV/23/0093 |
Objednávame pravidelnú revíziu elektrických spotrebičov v škole, ŠH a Floriánke. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
928,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFJ/23/0197 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
91,42 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0295 |
nástenné mapy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
450,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
OV/23/0091 |
Objednávame dodanie - nástenná mapa - politický svet 120,00 €/ks, nástenné obrazy : destiláty -1 ks, likéry -1 ks, káva- 1 ks v cene 110,00 €/ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
450,00 € |
06.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/23/0305 |
stravné lístky Doxx |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
339,30 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0196 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
50,90 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0269 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
158,36 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
54/2023 |
Zmluva č. 21/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Oblastný futbalový zväz Prešov |
31993427 |
Nájmy a prenájmy |
340,00 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/23/0291 |
Výkon zodp.osoby 12/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |