DFP/23/0001 |
vývoz kuch.odpadu 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,80 € |
16.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023 |
Rámcová zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
Iné |
0,00 € |
16.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
13/2023 |
Rámcová zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
Iné |
0,00 € |
16.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFP/23/0012 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
255,82 € |
16.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0011 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
19,97 € |
16.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0010 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
128,49 € |
16.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0008 |
MAGMA I.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AutoCont SK a. s. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0007 |
servisné práce SPIN - I.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0006 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
114,50 € |
13.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
04/2023 |
Dodatok č. 5 k PZ 11-4-16830 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
9,83 € |
12.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/22/0337 |
vyúčtovanie plynu za 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
6 946,40 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0009 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
382,97 € |
12.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0008 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
23,90 € |
12.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0007 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
112,23 € |
12.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0005 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
5,74 € |
12.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
OV/23/0006 |
Objednávame u Vás dodávku pracích prostriedkov a drogistického tovaru pre rok 2023 . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
0,00 € |
11.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
OV/23/0004 |
Objednávame u Vás dodávku tovaru a materiál na údržbu a opravu pre rok 2023. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
0,00 € |
11.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
OV/23/0003 |
Objednávame u Vás svietidlá a elektroinštalačný materiál pre údržbu a opravy na rok 2023. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
0,00 € |
11.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
OV/23/0005 |
Objednávame dodávku tovaru a vodoinštalačný materiál na opravu a údržbu pre rok 2023 . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
0,00 € |
11.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
OV/23/0007 |
Objednávame u Vás deratizáciu priestorov Športovej haly . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ADEBRA, spol. s. r. o. |
53192681 |
|
293,65 € |
11.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |