Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
16/2023 Dodatok č. 1 k zmluve 03/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovenský zväz hádzanej 30774772 Nájmy a prenájmy 472,50 € 01.02.2023 08.02.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFP/23/0031 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 28,94 € 01.02.2023 10.02.2023 Faktúra
DFP/23/0030 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 32,78 € 01.02.2023 10.02.2023 Faktúra
DFB/23/0022 záloha plyn 1-2/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 11 024,00 € 01.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFP/23/0033 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 239,68 € 01.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFJ/23/0022 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 75,89 € 31.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFJ/23/0023 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 263,15 € 31.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFP/23/0034 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 92,46 € 31.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFP/23/0032 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 546,27 € 31.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFJ/23/0019 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 11,43 € 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFP/23/0029 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 311,89 € 30.01.2023 10.02.2023 Faktúra
DFP/23/0028 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 124,89 € 30.01.2023 10.02.2023 Faktúra
DFJ/23/0016 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 85,51 € 26.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFJ/23/0017 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 4,68 € 26.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFJ/23/0018 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 145,83 € 26.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFP/23/0026 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 36,00 € 26.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFP/23/0025 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 60,70 € 26.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFP/23/0024 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 492,29 € 26.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFB/23/0028 Prevádzka a hospodárenie školy - ZD Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 89,05 € 26.01.2023 09.02.2023 Faktúra
DFP/23/0027 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 370,81 € 26.01.2023 10.02.2023 Faktúra