Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OV/23/0013 Objednávame u Vás TP Jumbo 19cm/130m -2vrst. á 1,488€ /20 balení/240 ks/, Papierová utierka v rolke 450 útr.2 vrs. biela , á 3,06 € -20 balení/120ks/. Hotelová akadémia Prešov 00162191 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 724,32 € 06.02.2023 07.02.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFJ/23/0027 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 6,08 € 06.02.2023 10.02.2023 Faktúra
DFJ/23/0026 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 29,25 € 06.02.2023 10.02.2023 Faktúra
DFP/23/0037 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 81,02 € 06.02.2023 17.02.2023 Faktúra
DFB/23/0027 knihy projekt OPĽZ Hotelová akadémia Prešov 00162191 UniKnihy.sk, s.r.o. 36683132 676,00 € 06.02.2023 27.04.2023 Faktúra
OV/23/0012 Na základe CP objednávame výmenu LCD na NB ASUS X571G v. č. l9NOCX9941839C. Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi, s. r. o. 44685173 144,00 € 03.02.2023 03.02.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFJ/23/0024 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 114,65 € 03.02.2023 10.02.2023 Faktúra
DFJ/23/0025 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 37,40 € 03.02.2023 10.02.2023 Faktúra
DFP/23/0036 termobox,misky Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 93,07 € 03.02.2023 17.02.2023 Faktúra
DFP/23/0035 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 144,24 € 03.02.2023 17.02.2023 Faktúra
DFB/23/0026 samolepky projekt OPĽZ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Sergej Trudič STAMP 14368307 78,00 € 03.02.2023 02.03.2023 Faktúra
OV/23/0011 Na základe CP objednávame pre projekt- Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy v HA Prešov na základe potrieb trhu práce ITMS 312011ABR5: samolepky 1cm x 5cm/600 kusov a pečiatku v modrej farbe s logom EÚ . Hotelová akadémia Prešov 00162191 Sergej Trudič STAMP 14368307 78,00 € 02.02.2023 02.02.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0024 fotografická virtuálna prehliadka školy Hotelová akadémia Prešov 00162191 Tomáš Kočik 43922848 380,00 € 02.02.2023 07.02.2023 Faktúra
DFB/23/0023 členský poplatok r.2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SANET 17055270 33,00 € 02.02.2023 07.02.2023 Faktúra
DFB/23/0025 oprava auta Toyota Hotelová akadémia Prešov 00162191 PK AUTO, spol. s r.o. 31733174 3 360,85 € 02.02.2023 09.02.2023 Faktúra
OV/23/0010 Objednávame u Vás fotorgaficku virtuálnu prehliadku školy. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Tomáš Kočik 43922848 380,00 € 01.02.2023 02.02.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0020 Výkon zodp.osoby 2/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk ,s.r.o. 50528041 48,00 € 01.02.2023 07.02.2023 Faktúra
DFJ/23/0020 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 22,85 € 01.02.2023 07.02.2023 Faktúra
DFJ/23/0021 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 30,94 € 01.02.2023 07.02.2023 Faktúra
DFB/23/0021 stravné lístky DOXX 2/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 489,60 € 01.02.2023 07.02.2023 Faktúra