OV/23/0013 |
Objednávame u Vás TP Jumbo 19cm/130m -2vrst. á 1,488€ /20 balení/240 ks/, Papierová utierka v rolke 450 útr.2 vrs. biela , á 3,06 € -20 balení/120ks/. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
724,32 € |
06.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFJ/23/0027 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
6,08 € |
06.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0026 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
29,25 € |
06.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0037 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
81,02 € |
06.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0027 |
knihy projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
36683132 |
|
676,00 € |
06.02.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OV/23/0012 |
Na základe CP objednávame výmenu LCD na NB ASUS X571G v. č. l9NOCX9941839C. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
144,00 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFJ/23/0024 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
114,65 € |
03.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0025 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
37,40 € |
03.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0036 |
termobox,misky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
93,07 € |
03.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0035 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
144,24 € |
03.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0026 |
samolepky projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
78,00 € |
03.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OV/23/0011 |
Na základe CP objednávame pre projekt- Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy v HA Prešov na základe potrieb trhu práce ITMS 312011ABR5: samolepky 1cm x 5cm/600 kusov a pečiatku v modrej farbe s logom EÚ . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
78,00 € |
02.02.2023 |
|
|
02.02.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/23/0024 |
fotografická virtuálna prehliadka školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Tomáš Kočik |
43922848 |
|
380,00 € |
02.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0023 |
členský poplatok r.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
02.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0025 |
oprava auta Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
3 360,85 € |
02.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OV/23/0010 |
Objednávame u Vás fotorgaficku virtuálnu prehliadku školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Tomáš Kočik |
43922848 |
|
380,00 € |
01.02.2023 |
|
|
02.02.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/23/0020 |
Výkon zodp.osoby 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0020 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
22,85 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0021 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
30,94 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0021 |
stravné lístky DOXX 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
489,60 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |