Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/23/0089 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 150,62 € 12.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFP/23/0088 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 21,82 € 12.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFP/23/0087 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 37,20 € 12.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFB/23/0085 prenos VÚC net 3/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 12.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFB/23/0084 telefón PS 3/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 31,60 € 12.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFB/23/0082 hyg.potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 938,40 € 11.04.2023 13.04.2023 Faktúra
DFP/23/0086 vývoz kuch.odpadu 3/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ESPIK Group s.r.o. 46754768 42,24 € 11.04.2023 13.04.2023 Faktúra
25/2023 Zmluva č. 07/2023 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 PROART SK, s. r. o 52589781 Nájmy a prenájmy 2 000,00 € 05.04.2023 05.04.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
OV/23/0028 Objednávame dodávku TP Jumbo 19cm/150m-2 vrst. á 1,98€/ks - 20 balení/240ks, papierové utierky v rolke 450útr. 2 vrst. biele á 3,06 €/ks - 25 balení /150ks. Hotelová akadémia Prešov 00162191 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 938,40 € 05.04.2023 05.04.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0081 služby BTS a PO - I.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 446,69 € 05.04.2023 13.04.2023 Faktúra
DFB/23/0080 služby CO I.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 90,00 € 05.04.2023 13.04.2023 Faktúra
DFB/23/0078 cartridge HP Hotelová akadémia Prešov 00162191 TelcoB - Ivan Bondra 22910158 334,80 € 05.04.2023 13.04.2023 Faktúra
DFB/23/0079 stravné lístky Doxx Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 617,10 € 05.04.2023 13.04.2023 Faktúra
DFP/23/0083 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 204,28 € 04.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFP/23/0084 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 44,35 € 04.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFB/23/0073 Výkon zodp.osoby 4/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk ,s.r.o. 50528041 48,00 € 03.04.2023 05.04.2023 Faktúra
DFJ/23/0075 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 22,79 € 03.04.2023 05.04.2023 Faktúra
DFB/23/0075 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 16,06 € 03.04.2023 11.04.2023 Faktúra
DFB/23/0077 servisné práce iSPIN II.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2023 11.04.2023 Faktúra
DFB/23/0076 záloha plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 4/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 11 024,00 € 03.04.2023 25.04.2023 Faktúra