DFP/23/0089 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
150,62 € |
12.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0088 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
21,82 € |
12.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0087 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
37,20 € |
12.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0085 |
prenos VÚC net 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0084 |
telefón PS 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
31,60 € |
12.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0082 |
hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
938,40 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0086 |
vývoz kuch.odpadu 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
42,24 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023 |
Zmluva č. 07/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PROART SK, s. r. o |
52589781 |
Nájmy a prenájmy |
2 000,00 € |
05.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
OV/23/0028 |
Objednávame dodávku TP Jumbo 19cm/150m-2 vrst. á 1,98€/ks - 20 balení/240ks, papierové utierky v rolke 450útr. 2 vrst. biele á 3,06 €/ks - 25 balení /150ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
938,40 € |
05.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/23/0081 |
služby BTS a PO - I.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
446,69 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0080 |
služby CO I.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0078 |
cartridge HP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TelcoB - Ivan Bondra |
22910158 |
|
334,80 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0079 |
stravné lístky Doxx |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
617,10 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0083 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
204,28 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0084 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
44,35 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0073 |
Výkon zodp.osoby 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
03.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0075 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
22,79 € |
03.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0075 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
16,06 € |
03.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0077 |
servisné práce iSPIN II.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0076 |
záloha plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11 024,00 € |
03.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |