| DFB/23/0223 | odborná prehliadka VTZ v ŠH | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | EMIKA THERM, spol. s r. o. | 36451827 |  | 630,80 € | 28.09.2023 |  |  | 05.10.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFP/23/0211 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ALEX plus, spol. s r. o. | 46787577 |  | 533,92 € | 28.09.2023 |  |  | 05.10.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFJ/23/0150 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ALEX plus, spol. s r. o. | 46787577 |  | 266,20 € | 28.09.2023 |  |  | 05.10.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFJ/23/0151 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 |  | 37,24 € | 28.09.2023 |  |  | 05.10.2023 |  |  | Faktúra | 
    | OV/23/0075 | Objednávame pravidelnú revíziu bleskozvodu v škole. | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Ing. LIBOR PIESYK - ELIP | 34904808 |  | 129,60 € | 28.09.2023 |  |  | 24.10.2023 | MVDr. Jozef Šenko |  | Objednávka | 
    | OV/23/0074 | Objednávame dodávku tovaru - pracovné oblečenie a obuv pre učiteľky odborných predmetov. | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Stanislav Hvozda - ADAS | 34241493 |  | 417,00 € | 28.09.2023 |  |  | 28.09.2023 | MVDr. Jozef Šenko |  | Objednávka | 
    | OV/23/0073 | Na základe CP objednávame v rámci projektu  OPĽZ č. ITMS 312011ABR5 - potreby - inventár pre baristu. | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ART - ES, s.r.o. | 36577260 |  | 815,00 € | 27.09.2023 |  |  | 27.09.2023 | MVDr. Jozef Šenko |  | Objednávka | 
    | DFP/23/0207 | stravné lístky tlačivo | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 |  | 420,00 € | 27.09.2023 |  |  | 02.10.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFP/23/0206 | energyBox M-dbp | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Hagleitner Slovensko | 35840790 |  | -6,00 € | 27.09.2023 |  |  | 02.10.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFP/23/0205 | energyBox M | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Hagleitner Slovensko | 35840790 |  | 32,76 € | 27.09.2023 |  |  | 02.10.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFP/23/0209 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 |  | 257,98 € | 27.09.2023 |  |  | 02.10.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFP/23/0208 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 |  | 36,96 € | 27.09.2023 |  |  | 02.10.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFJ/23/0149 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 |  | -44,04 € | 26.09.2023 |  |  | 28.09.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB/23/0212 | reportáž ERASMUS+ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | seven media s. r. o. | 46134701 |  | 320,00 € | 26.09.2023 |  |  | 02.10.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB/23/0218 | prenosné hasiace prístroje | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 |  | 208,56 € | 26.09.2023 |  |  | 02.10.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB/23/0217 | kontrola prenosných HP | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 |  | 271,92 € | 26.09.2023 |  |  | 02.10.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB/23/0216 | ručný mixér | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | NORMA | 31291295 |  | 137,60 € | 26.09.2023 |  |  | 02.10.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB/23/0219 | edukačné publikácie | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Slov.pedag.nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 |  | 2 076,10 € | 26.09.2023 |  |  | 04.10.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB/23/0215 | baristický kurz - projekt OPĽZ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Terra almas, s. r. o. | 52772969 |  | 3 400,02 € | 26.09.2023 |  |  | 28.09.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB/23/0214 | čistenie kanalizácie-havarijný stav | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | K servis- MK, s.r.o. | 51997401 |  | 234,00 € | 26.09.2023 |  |  | 28.09.2023 |  |  | Faktúra |