Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
V-03/2022/9 V-03/2022 o prenájme nebtových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovenský zväz hádzanej 30774772 Nájmy a prenájmy 220,00 € 08.08.2022 17.08.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/22/0177 realizácia zákaziek OPĽZ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Zita Smítková - JADEZIT 46267433 400,00 € 05.08.2022 18.08.2022 Faktúra
DFB/22/0170 plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 8/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 2 968,00 € 03.08.2022 15.08.2022 Faktúra
DFB/22/0172 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 17,51 € 03.08.2022 18.08.2022 Faktúra
DFB/22/0171 Výkon zodpovednej osoby 8/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk ,s.r.o. 50528041 48,00 € 01.08.2022 15.08.2022 Faktúra
DFB/22/0173 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 Elmart Martin Ildža 34907751 80,00 € 28.07.2022 18.08.2022 Faktúra
DFB/22/0168 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 MPL trading spol. s r. o. 31388639 23,87 € 22.07.2022 15.08.2022 Faktúra
DFB/22/0169 mobil O2 škola,ŠJ,PČ 6/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 119,90 € 22.07.2022 15.08.2022 Faktúra
DFB/22/0167 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 60,56 € 22.07.2022 15.08.2022 Faktúra
DFB/22/0166 čistiace a hyg.potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 ANAVY - Mgr. Martin Hugec 33873143 224,00 € 20.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFB/22/0164 prenájom šport.stola II.Q 2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 BeneSport consulting s.r.o. 52141039 180,00 € 20.07.2022 25.07.2022 Faktúra
01/2022/13 Zmluva o poskytnutí daru č. 01/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 HOTELÁK, o. z. 42239231 Iné 1 001,45 € 20.07.2022 06.09.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/22/0165 aSc strava Hotelová akadémia Prešov 00162191 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 339,00 € 19.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFB/22/0163 oprava okien v škole Hotelová akadémia Prešov 00162191 MOVYROB - Ing. Mularčík 10739254 546,84 € 18.07.2022 22.07.2022 Faktúra
DFB/22/0162 tlačivá pre SŠ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ŠEVT a.s. 31331131 128,94 € 18.07.2022 22.07.2022 Faktúra
OV/22/0045 Na základe CP objednávame u Vás opravu a výmenu kovaní okien . Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB 10739254 546,84 € 14.07.2022 21.07.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
2022-1-SK01-KA122-VET-000072537/15 Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERASMUS+ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu NA programu ERASMUS+ 30778867 Iné 61 722,00 € 13.07.2022 14.10.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
OV/22/0043 Na základe CP objednávame opravu poškodenej fasády - Floriánová brána . Hotelová akadémia Prešov 00162191 PEhAES, a.s. 00155764 4 236,11 € 12.07.2022 12.07.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/22/0044 Objednávame u Vás dodávku tovaru - maliarske potreby- tekutý štuk, páska papierová, hladítko. Hotelová akadémia Prešov 00162191 MPL trading spol. s r. o. 31388639 28,54 € 12.07.2022 13.07.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/22/0161 odb.literatúra 7/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 95,10 € 12.07.2022 18.07.2022 Faktúra