Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/24/0016 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 0,88 € 24.01.2024 27.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0016 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 39,58 € 24.01.2024 27.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0014 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 39,81 € 23.01.2024 27.01.2024 Faktúra
DFP/24/0015 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 39,12 € 23.01.2024 27.01.2024 Faktúra
OV/24/0007 V rámci projektu Debarierizácie HA Prešov objednávame u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie v súlade s prílohou - Návrh na plnenie kritéria. Hotelová akadémia Prešov 00162191 mArchus Plus, s.r.o. 44652101 5 400,00 € 26.01.2024 27.01.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/24/0012 elektronická príručka Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis 48291374 11,00 € 24.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0014 členské v SkBA r.2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovenská barmanská asociácia 30851092 60,00 € 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0013 členský príspevok r. 2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska 00623491 173,34 € 25.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFP/24/0018 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 242,14 € 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0019 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 79,17 € 29.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0018 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 33,74 € 29.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0017 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 7,75 € 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFP/24/0017 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 85,92 € 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0015 členský poplatok r.2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 AEHT 00000000 315,00 € 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
18/2024 Zmluva č. 01/2024 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 PWG Sokol Ľubotice 31943730 Nájmy a prenájmy 250,00 € 30.01.2024 02.02.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFP/24/0019 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 42,87 € 30.01.2024 03.02.2024 Faktúra
OV/24/0008 Objednávame učebnú pomôcku NJ - Spoločenská hra "Sprechen Sie Deutsch?" 1 ks Hotelová akadémia Prešov 00162191 Jazyková škola DETVAI, s.r.o. 46818979 31,50 € 02.02.2024 03.02.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
19/2024 Zmluva č. 06/2024 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Šimon Tkáč Nájmy a prenájmy 0,00 € 05.02.2024 26.03.2024 05.02.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
OV/24/0009 Objednávame dodávku prenosných vodných hasiacich prístrojov - 5 ks á 65,88 €. Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 395,28 € 05.02.2024 06.02.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/24/0021 záloha plynu 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 5 235,00 € 01.02.2024 06.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »