DFJ/24/0004 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
97,34 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0003 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
152,06 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0005 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
91,82 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0001 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
144,15 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0006 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
57,06 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0002 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
61,51 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0004 |
stravné lístky 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
432,90 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0003 |
modul Zverejňovanie na rok 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0001 |
služby SPIN r.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0005 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
124,49 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0011 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
177,35 € |
19.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0012 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
4,01 € |
19.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0012 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
62,99 € |
19.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OV/24/0005 |
Objednávame pravidelnú ročnú odbornú prehliadku a revíziu plynových zariadení v cvičných kuchyniach školy a v priestoroch UNIGAST. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMIKA THERM, spol. s r. o. |
36451827 |
|
552,00 € |
23.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
OV/24/0006 |
Objednávame elektronickú príručku "Slobodný prístup k informáciám" |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
|
11,00 € |
24.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFP/24/0014 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
387,14 € |
22.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0013 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
99,79 € |
22.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0013 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
37,48 € |
22.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0010 |
záloha plyn 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
5 235,00 € |
22.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0015 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
170,08 € |
24.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |