Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/23/0045 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 76,46 € 16.02.2023 23.02.2023 Faktúra
DFP/23/0044 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 70,35 € 14.02.2023 23.02.2023 Faktúra
DFP/23/0043 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 74,46 € 10.02.2023 23.02.2023 Faktúra
DFB/23/0041 čist.potreby+tlačivá Hotelová akadémia Prešov 00162191 ANAVY - Mgr. Martin Hugec 33873143 225,92 € 21.02.2023 24.02.2023 Faktúra
DFB/23/0039 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 54,49 € 20.02.2023 24.02.2023 Faktúra
DFJ/23/0042 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 52,85 € 21.02.2023 24.02.2023 Faktúra
DFJ/23/0040 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 20,11 € 20.02.2023 24.02.2023 Faktúra
DFJ/23/0039 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 2,94 € 20.02.2023 24.02.2023 Faktúra
DFB/23/0040 tlačivá Hotelová akadémia Prešov 00162191 ŠEVT a.s. 31331131 62,18 € 20.02.2023 24.02.2023 Faktúra
DFJ/23/0041 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 84,86 € 21.02.2023 24.02.2023 Faktúra
OV/23/0015 Na základe CP objednávame u Vás dodávku tovaru pre rok 2023 - čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky pre školu a športovú halu. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Miloslav Huk 37712080 0,00 € 24.02.2023 24.02.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
18/2023 Zmluva číslo 05/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Košická arcidiecéza, Arcibiskupský úrad 00179094 Nájmy a prenájmy 370,00 € 27.02.2023 01.03.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFJ/23/0046 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 4,68 € 27.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFB/23/0026 samolepky projekt OPĽZ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Sergej Trudič STAMP 14368307 78,00 € 03.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFJ/23/0043 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 54,95 € 24.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFJ/23/0047 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 35,84 € 28.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFJ/23/0045 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 37,05 € 27.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFJ/23/0044 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 19,74 € 27.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFB/23/0042 členský poplatok r.2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 AEHT 00000000 315,00 € 22.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFP/23/0050 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 403,17 € 20.02.2023 03.03.2023 Faktúra