Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/23/0018 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 145,83 € 26.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFJ/23/0013 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 99,04 € 20.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFP/23/0014 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 200,51 € 17.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFJ/23/0012 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 85,86 € 19.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFJ/23/0006 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 114,50 € 13.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFJ/23/0004 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 109,83 € 10.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFJ/23/0019 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 11,43 € 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFP/23/0020 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 52,75 € 24.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFP/23/0019 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 100,47 € 23.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFP/23/0018 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 26,71 € 23.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFP/23/0016 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 87,63 € 18.01.2023 01.02.2023 Faktúra
OV/23/0009 Objednávame pravidelnú ročnú prehliadku a revíziu plynových zariadení priestoroch školy, ŠJ a Floránky. Hotelová akadémia Prešov 00162191 EMIKA THERM, spol. s r. o. 36451827 552,00 € 25.01.2023 01.02.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0010 Objednávame u Vás fotorgaficku virtuálnu prehliadku školy. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Tomáš Kočik 43922848 380,00 € 01.02.2023 02.02.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0011 Na základe CP objednávame pre projekt- Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy v HA Prešov na základe potrieb trhu práce ITMS 312011ABR5: samolepky 1cm x 5cm/600 kusov a pečiatku v modrej farbe s logom EÚ . Hotelová akadémia Prešov 00162191 Sergej Trudič STAMP 14368307 78,00 € 02.02.2023 02.02.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0012 Na základe CP objednávame výmenu LCD na NB ASUS X571G v. č. l9NOCX9941839C. Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi, s. r. o. 44685173 144,00 € 03.02.2023 03.02.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0013 Objednávame u Vás TP Jumbo 19cm/130m -2vrst. á 1,488€ /20 balení/240 ks/, Papierová utierka v rolke 450 útr.2 vrs. biela , á 3,06 € -20 balení/120ks/. Hotelová akadémia Prešov 00162191 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 724,32 € 06.02.2023 07.02.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0024 fotografická virtuálna prehliadka školy Hotelová akadémia Prešov 00162191 Tomáš Kočik 43922848 380,00 € 02.02.2023 07.02.2023 Faktúra
DFP/23/0026 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 36,00 € 26.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFJ/23/0022 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 75,89 € 31.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFB/23/0018 stravné lístky Fl. 1/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 220,20 € 24.01.2023 07.02.2023 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »