Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
DFB/23/0244 dbp el.energia škola,ŠJ,PČ 2/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 -389,17 € 10.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0243 dbp el.energia ŠH 2/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 -115,01 € 10.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0242 dbp el.energia škola,ŠJ,PČ 1/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 -395,44 € 10.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0241 dbp el.energia ŠH 1/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 -122,26 € 10.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFP/23/0223 lišta na stôl Hotelová akadémia Prešov 00162191 OVITEX, s.r.o. 36507202 104,04 € 13.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFP/23/0226 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 28,80 € 17.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFJ/23/0161 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 9,36 € 17.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB/23/0253 kancelárske potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lyreco CE, SE 35958120 329,41 € 18.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFP/23/0227 kuchynské potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 235,48 € 17.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB/23/0252 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 23,49 € 17.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB/23/0250 el.energia škola,ŠJ, PČ 9/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 2 962,97 € 13.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB/23/0249 elektrická energia ŠH 9/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 525,32 € 13.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB/23/0230 záloha plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 10/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 11 024,00 € 03.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFP/23/0225 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 185,93 € 16.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFP/23/0224 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 191,10 € 16.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFJ/23/0160 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 52,45 € 16.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB/23/0251 edukačné publikácie Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slov.pedag.nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 71,60 € 16.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFP/23/0228 lišty na stoly Hotelová akadémia Prešov 00162191 OVITEX, s.r.o. 36507202 50,98 € 17.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFP/23/0233 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 858,54 € 23.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFJ/23/0163 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 102,38 € 19.10.2023 25.10.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »