Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFB/24/0099 telefón PS 4/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 30,19 € 10.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB/24/0100 prenos VÚC net 4/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 10.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFJ/24/0096 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 29,48 € 13.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB/24/0098 vývoz kuch.odpadu 4/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ESPIK Group s.r.o. 46754768 42,24 € 07.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB/24/0097 mobil O2 4/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 126,00 € 06.05.2024 17.05.2024 Faktúra
OV/24/0001 Objednávame u Vás dodávku tovaru , materiál na údržbu a opravu pre rok 2024. Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 0,00 € 12.01.2024 12.01.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/24/0002 Objednávame dodávku tovaru a vodoinštalačný materiál na opravu a údržbu pre rok 2024. Hotelová akadémia Prešov 00162191 TOMKAT s.r.o. 36505561 0,00 € 12.01.2024 12.01.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/24/0003 Objednávame dodávku pracích prostriedkov a drogistického tovaru pre rok 2024. Hotelová akadémia Prešov 00162191 ANAVY - Mgr. Martin Hugec 33873143 0,00 € 12.01.2024 12.01.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/24/0004 Objednávame u Vás dodávku - svietidlá a elektroinštalačný materiál na opravy a údržbu pre rok 2024. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Elmart Martin Ildža 34907751 0,00 € 12.01.2024 12.01.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/24/0007 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 15,20 € 17.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFP/24/0010 čistiace potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Kamil Džurman 41069196 196,78 € 16.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0008 ročná kontrola EPS - ŠH Hotelová akadémia Prešov 00162191 firma ELPOS s.r.o. 51268884 314,00 € 17.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFP/24/0011 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 100,45 € 18.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0009 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 130,60 € 16.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0010 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 29,57 € 16.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFP/24/0008 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 28,80 € 12.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0008 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 9,36 € 12.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFP/24/0006 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 318,28 € 12.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFP/24/0009 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 112,16 € 16.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFP/24/0007 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 134,72 € 12.01.2024 23.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »