Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFB/24/0048 vývoz kuch.odpadu 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ESPIK Group s.r.o. 46754768 49,68 € 07.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB/24/0046 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 Elmart Martin Ildža 34907751 56,34 € 05.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB/24/0047 stravné lístky 3/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 421,20 € 05.03.2024 12.03.2024 Faktúra
OV/24/0021 Objednávame videoseminár - Aktuálna legislatíva pri výkone ZFK v organizáciách verejnej správy. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. 51424266 35,00 € 07.03.2024 14.03.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/24/0053 elektrická energia ŠH 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 427,63 € 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB/24/0054 elektrická energia 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 596,14 € 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB/24/0052 mobil O2 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 135,80 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB/24/0051 čistiace potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 322,14 € 13.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB/24/0049 prenos VÚC net 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 08.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB/24/0050 telefón PS 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 30,18 € 08.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0046 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 36,92 € 06.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0048 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 15,86 € 08.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFP/24/0047 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 11,03 € 08.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFP/24/0049 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 115,45 € 11.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0047 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 73,53 € 06.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0049 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 91,77 € 08.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFP/24/0048 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 248,58 € 11.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFP/24/0046 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 43,20 € 06.03.2024 19.03.2024 Faktúra
OV/24/0022 Objednávame pravidelné čistenie a kontrolu komínov v škole a športovej hale. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Alexovič Vladimír 33872619 240,00 € 19.03.2024 20.03.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/24/0023 Objednávame u Vás : Ročné učiteľské konto á 50,00 €, ročné žiacke konto pre celú školu á 60,00 € Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lepšia geografia o. z. 50200950 110,00 € 20.03.2024 21.03.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »