DFB/24/0095 |
stravné lístky 5/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
356,85 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0086 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
141,92 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0091 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
24,92 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0092 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
37,02 € |
06.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0089 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
67,84 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0085 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
377,33 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0094 |
Výkon zodp.osoby 5/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0096 |
záloha plyn 5/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
5 235,00 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0084 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
21,60 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0090 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0093 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
34,48 € |
06.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OV/24/0030 |
Objednávame pravidelnú kontrolu a revíziu EE - škola 898,00 € a EE kotolňa školy - 189,00 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
1 087,00 € |
24.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
OV/24/0032 |
Objednávame kontrolu a nastavenie zmäkčovača vody v stolovacej učebni C2. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
68,40 € |
14.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFP/24/0087 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
88,36 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0089 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
101,12 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0094 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
10,65 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0095 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
81,65 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0091 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
304,16 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0088 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
192,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0090 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |