Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFB/24/0095 stravné lístky 5/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 356,85 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFP/24/0086 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 141,92 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFJ/24/0091 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 24,92 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFJ/24/0092 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 37,02 € 06.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFJ/24/0089 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 67,84 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFP/24/0085 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 377,33 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB/24/0094 Výkon zodp.osoby 5/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB/24/0096 záloha plyn 5/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 5 235,00 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFP/24/0084 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 21,60 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFJ/24/0090 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 9,36 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFJ/24/0093 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 34,48 € 06.05.2024 11.05.2024 Faktúra
OV/24/0030 Objednávame pravidelnú kontrolu a revíziu EE - škola 898,00 € a EE kotolňa školy - 189,00 €. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. LIBOR PIESYK - ELIP 34904808 1 087,00 € 24.04.2024 18.05.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/24/0032 Objednávame kontrolu a nastavenie zmäkčovača vody v stolovacej učebni C2. Hotelová akadémia Prešov 00162191 EUROGASTROP, s. r. o Prešov 44137761 68,40 € 14.05.2024 15.05.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFP/24/0087 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 88,36 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFP/24/0089 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 101,12 € 09.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFJ/24/0094 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 10,65 € 09.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFJ/24/0095 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 81,65 € 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFP/24/0091 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 304,16 € 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFP/24/0088 káva Hotelová akadémia Prešov 00162191 Spojka roastery s. r. o. 54590060 192,00 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFP/24/0090 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 28,80 € 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »