Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFB/23/0340 čistiace potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Miloslav Huk 37712080 310,26 € 28.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFB/23/0341 reproduktory+príslušenstvo Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi s.r.o. 44685173 723,40 € 28.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFB/23/0339 čistiace prostriedky Hotelová akadémia Prešov 00162191 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 334,80 € 28.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFB/23/0348 elektrická energia 12/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 3 303,62 € 31.12.2023 23.01.2024 Faktúra
DFB/23/0347 elektrická energia ŠH 12/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 163,80 € 31.12.2023 23.01.2024 Faktúra
DFB/23/0344 mobil O2 12/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 134,30 € 31.12.2023 23.01.2024 Faktúra
DFB/23/0342 voda, stočné 1.7.-31.12.2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 TATRAN Prešov spol.s r.o. 36475807 240,72 € 31.12.2023 23.01.2024 Faktúra
DFB/23/0343 vývoz kuch.odpadu 12/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ESPIK Group s.r.o. 46754768 42,24 € 31.12.2023 23.01.2024 Faktúra
DFP/23/0282 vývoz kuch.odpadu 11/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ESPIK Group s.r.o. 46754768 34,80 € 18.12.2023 23.01.2024 Faktúra
DFB/23/0346 telefón PS 12/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 30,85 € 31.12.2023 23.01.2024 Faktúra
DFB/23/0345 prenos VÚC net 12/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 31.12.2023 23.01.2024 Faktúra
DFP/23/0176 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 36,00 € 04.09.2023 07.09.2023 Faktúra
DFP/23/0172 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 182,76 € 31.08.2023 07.09.2023 Faktúra
DFP/23/0177 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 440,50 € 04.09.2023 07.09.2023 Faktúra
DFP/23/0171 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 280,91 € 21.08.2023 07.09.2023 Faktúra
DFP/23/0178 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 512,60 € 04.09.2023 07.09.2023 Faktúra
DFP/23/0175 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 69,53 € 04.09.2023 07.09.2023 Faktúra
DFP/23/0174 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 20,16 € 04.09.2023 07.09.2023 Faktúra
DFP/23/0173 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 41,35 € 23.08.2023 07.09.2023 Faktúra
OV/23/0060 Objednávame u Vás dodávku učebníc - geografický atlas -25 ks á 11,89 €, Slovenský jazyk A 1. diel - 30 ks á 8,90 €. Hotelová akadémia Prešov 00162191 preskoly.sk s.r.o. 51692881 564,25 € 08.09.2023 08.09.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »